小規(guī)模季度30萬免增值稅的嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入。
老師你好,請問小規(guī)模納稅人應交稅金_應交增值稅是免稅10萬以下,做分錄要轉(zhuǎn)去哪里嗎?還要轉(zhuǎn)去營業(yè)外收入嗎?怎么做分錄?
老師好,小規(guī)模開的普票,免稅稅額部分還要做到營業(yè)外收入里嗎?
老師你好,去年忘記做營業(yè)外收入的免稅收入,今年分錄怎么做呢
老師,你好! 免稅的稅額要做到營業(yè)外嗎? 這個分錄怎么做?
老師你好!8月份做了減免分錄 借:應交稅費-增值稅564.33 貸:營業(yè)外收入-稅費減免564.33 9月份這筆分錄要沖回,分錄怎么做,請老師解答一下 9月份
老師 個人代開給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個稅 要在個稅的什么里面報
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應該都可以吧,看報銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個一般會計處理的科目,會計科目選擇保險費?
老師,打官司贏了,收的貨款回來了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測費很零散,需要每筆收入時候就開出發(fā)票嗎?有沒有集中的方法
老師,這個圖片中的完全成本法比變動成本法,當期利潤多1萬6500 這個式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個自然人電子稅務局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項賬的時候,收到的專票要把稅價分開做嗎?還是稅價做一起。
老師,發(fā)生時我們沒做應交稅費應交增值稅,直接就是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。實際應該是借應收賬款,貸應交稅費應交增值稅,貸主營業(yè)務收入。然后再做借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在我們想把怎么才可以把這部分體現(xiàn)出來?
貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費、應交增值稅。
這是去年發(fā)生的,我們是匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)這事。如果這樣做的話,那么我們之前的增值稅申報表和這個匯算清繳的收入就不一致了
借以前年度損益調(diào)整待應交稅費、應交增值稅。
是在12月份賬里做嗎?然后更正12月份的財務報表嗎?
啊,這個做到今年就可以的,之前的不用修改。
之前的不用修改的。然后匯算清繳,在納稅調(diào)整明細表收入類里面其他填寫。