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Q

老師,你好! 免稅的稅額要做到營業(yè)外嗎? 這個分錄怎么做?

2023-05-10 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-10 09:34

小規(guī)模季度30萬免增值稅的嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶3026 追問 2023-05-10 09:45

老師,發(fā)生時我們沒做應交稅費應交增值稅,直接就是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。實際應該是借應收賬款,貸應交稅費應交增值稅,貸主營業(yè)務收入。然后再做借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在我們想把怎么才可以把這部分體現(xiàn)出來?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:47

貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費、應交增值稅。

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快賬用戶3026 追問 2023-05-10 09:49

這是去年發(fā)生的,我們是匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)這事。如果這樣做的話,那么我們之前的增值稅申報表和這個匯算清繳的收入就不一致了

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:51

借以前年度損益調(diào)整待應交稅費、應交增值稅。

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快賬用戶3026 追問 2023-05-10 09:52

是在12月份賬里做嗎?然后更正12月份的財務報表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:54

啊,這個做到今年就可以的,之前的不用修改。

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:54

之前的不用修改的。然后匯算清繳,在納稅調(diào)整明細表收入類里面其他填寫。

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小規(guī)模季度30萬免增值稅的嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入。
2023-05-10
你好,去年忘記做營業(yè)外收入的免稅收入,是需要把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的意思嗎??
2022-09-26
你看一下,他有退稅率吧。有退稅率的話,你就是免稅借應收賬款貸主營業(yè)務收入,免稅的不需要做應交稅費。
2025-04-16
可以的,一般按季度季度末再做就行
2024-05-23
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