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你好,22年匯算清繳23年補(bǔ)繳企業(yè)所得稅款的時候怎么入賬

2023-05-10 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 08:44

同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 08:44

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:00

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 09:03

這樣入完賬后年報是不是需要修改

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:05

不用呀 你申報匯算清繳的時候已經(jīng)改了才需要繳稅不是嗎

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 09:10

我是先提交的年報,上月交完稅后本月才入賬

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:13

那你就要更正一下年報的 財務(wù)報表

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 09:15

三個財務(wù)報表都要更正嗎,還有企業(yè)所得稅申報表都需要更正

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:19

同學(xué)你好 只要數(shù)據(jù)變更了就要更正

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 09:23

可以入到今年的賬里嗎,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:34

這個要做跨年調(diào)整的

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 10:29

你好,我按您的分錄入賬年報數(shù)據(jù)沒有變化?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 10:37

同學(xué)你好 這個是去年的就要做跨年的

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 10:57

對,按照您的意思做的去年的,借借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,然后報表數(shù)據(jù)沒有變化啊

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齊紅老師 解答 2023-05-10 11:04

同學(xué)你好 這個是跨年調(diào)整的

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 11:07

怎么跨年調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-05-10 11:22

就是上面我給你的分錄 這個就是跨年調(diào)整的

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快賬用戶5421 追問 2023-05-10 15:53

不需要反結(jié)賬回去吧

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齊紅老師 解答 2023-05-10 16:00

同學(xué)你好 這個不用 在今年做分錄就可以

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同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023-05-10
你好!一般這個都會有說明的,就是政策的起始日期
2023-05-08
學(xué)員朋友您好,現(xiàn)在21年的,利潤表里面
2023-05-12
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
2023-04-17
你好,2023年你這些資產(chǎn)還在賬上做折舊是嗎?如果是的話,填寫105080這個表格第5列不要填寫。
2024-05-24
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