您好,對(duì)的,您的理解是沒錯(cuò)的這個(gè)
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我司是小規(guī)模,我們發(fā)包四項(xiàng)工程給同一公司做,我們收到四項(xiàng)工程發(fā)票總金額10萬元,我們只開一張總額為10萬的支票給他,這樣可以嗎, (如果對(duì)方把四項(xiàng)工程總金額一起開一張發(fā)票我們能收嗎), 如果對(duì)方給我們的發(fā)票和我們給出的支票是同一個(gè)月,對(duì)方給我們發(fā)票時(shí),我們要做應(yīng)付發(fā)錄嗎,還是直接付款時(shí)做,借工程施工-合同成本,貸銀行存款,請(qǐng)老師幫忙寫下正確分錄
發(fā)包方給承包方合同總額100萬,發(fā)包方分錄借工程施工100貸其他應(yīng)付賬100萬,如果發(fā)包方和承包方存在多個(gè)合同的情況下,每次都是這樣子做,往來款還有他個(gè)人的借款等,最終想知道承包方與發(fā)包方到底誰欠誰?我是不是用總合同金額是發(fā)包方應(yīng)給承包方的,總合同金額+應(yīng)付貸方減應(yīng)付借方?
老師好!我們是EPC合同中的一個(gè)供應(yīng)方,給總承包方提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)。但是我們本身不生產(chǎn)硬件,只能再去采購硬件,然后再銷售給總承包方。合同是固定總價(jià)合同,總承包方只付固定的總價(jià),要求我們給他們提供綜合稅率為9%的發(fā)票,這里面包含我們采購的設(shè)備再銷售給總承包方的,也有我們公司的服務(wù)類的。最后驗(yàn)收過程,還要對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行市場價(jià)格評(píng)估,才能確定最終結(jié)算價(jià)。想問一下在這種設(shè)備還要進(jìn)行市場價(jià)評(píng)估的情況下,我怎么才能保證9個(gè)點(diǎn)的綜合稅率,因?yàn)榭钍欠趾芏嗥诟兜?,目前才到第一第二期付款?/p>
請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報(bào)個(gè)稅,然后直接計(jì)入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個(gè)稅申報(bào)時(shí)再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計(jì)入工程施工,不用再申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問這兩種方式哪種好?我個(gè)人感覺第一種是不對(duì)的,因?yàn)榧追绞侵苯哟蚩罱o分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報(bào)個(gè)稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對(duì)否,請(qǐng)老師解答。
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
分錄如果是這樣子的,借工程施工貸應(yīng)付,那么最后用合同總額(發(fā)包方給承包方)+應(yīng)付貸(發(fā)包方給承包方)一應(yīng)付借(承包方給發(fā)包方,這部分往來款是不是要剔除與工程相關(guān)的往來?只考慮發(fā)包方與承包方個(gè)人部分往來款?如果不剔除想想總合同100再加100重復(fù)了?
對(duì),這個(gè)是只有往來,如果不剔除的話就是重復(fù)了
把這部分減出來?其他應(yīng)收款余額貸5萬,其中貸方?jīng)_了2萬,(屬工程款),5-2那么個(gè)人部分往來款貸3萬?
恩對(duì),剩下三萬屬于個(gè)人的
用合同價(jià)減去往來賬中剔除工程沖賬或掛賬部分?就是總終對(duì)賬
嗯,相當(dāng)于最后可以持平
沒有持平
你沖完這個(gè)不是平了嗎?
另外工程那部分用合同款再看銀行存款和往來賬合計(jì)支付多少錢,有沒有全部支付完,這部分差額才是發(fā)包方欠承包方的,再考慮承包方與發(fā)包方個(gè)人往來部分,才是對(duì)的吧?
對(duì)的,是這個(gè)意思的