同學(xué)你好,如果能分清是新項(xiàng)目的,是可以抵扣的
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向乙公司銷售A產(chǎn)品200件,每件售價(jià)150元,A產(chǎn)品的單位成本100元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10元/件。由于是批量銷售,給予乙公司10%的商業(yè)折扣當(dāng)日向乙公司交付A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,收到的款項(xiàng)存入銀行。(2)8日,以預(yù)收貨款方式向丙公司銷售B產(chǎn)品500件,每件售價(jià)90元,B產(chǎn)品的單位成本50元。在簽訂合同時(shí),收到了60%的貨款(3)12日,向丙公司交付B產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,當(dāng)日收到丙企業(yè)支付的剩余貨款及增值稅額(4)15日,以現(xiàn)金支付廣告費(fèi)1000元。?(5)20日,接受丁公司捐贈現(xiàn)金5000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓土地,原本國土局不允許土地買賣,不給做變更手續(xù),但是,如果總投資達(dá)到25%,國土局就可以給變更。轉(zhuǎn)讓單位涉及土增清算及相關(guān)稅費(fèi),接收單位取得了對方開具的發(fā)票,進(jìn)成本后,土地成本及在建工程成本在土增清算的時(shí)候是否都可以抵扣并加計(jì)扣除? 省級財(cái)政廳監(jiān)制的土地出讓金收據(jù),可以抵減銷項(xiàng)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的土地出讓金發(fā)票,還能抵減銷項(xiàng)稅么?
(2)6月3日,向濟(jì)南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟(jì)南新天地百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。(3)6月4日,公司某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時(shí)已做進(jìn)賬稅額抵扣(4)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(6)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(7)6月7日,濟(jì)南新天地百貨公司聲稱3日從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(8)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。實(shí)際成(9)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項(xiàng)已收到,貨物購買方自提。
(1)6月3日,向濟(jì)南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟(jì)南新天地百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。(2)6月4日,公司某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時(shí)已做進(jìn)賬稅額抵扣(3)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(4)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(5)6月7日,濟(jì)南新天地百貨公司聲稱從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(6)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。(7)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項(xiàng)已收到,貨物購買方自提。完整的題會計(jì)分錄要怎么做啊
公司房地產(chǎn)業(yè),老項(xiàng)目還沒賣完剩下一些尾貨,準(zhǔn)備開展新的開發(fā)項(xiàng)目了,那公司日常開支,接收的服務(wù)能讓對方單位開具專票抵稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市發(fā)海報(bào)吃飯會計(jì)分錄怎么做
請問老師,房屋中介發(fā)票怎么開?增值稅是商業(yè),可以開房屋中介發(fā)票嗎?
老師 殘保金的總工資和人數(shù)是按個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上算嗎
請問老師,免抵稅額需不需要繳納附加稅
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,請問收到了高企退稅怎么入賬
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說我們請一個(gè)專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒問題的吧?
同學(xué)你好,麻煩幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評哦,謝謝
怎樣才能算是分得清?是需要在稅務(wù)局備案有新項(xiàng)目采用一般納稅,還是自己日常會計(jì)能夠分清就可以?現(xiàn)在就算有了進(jìn)賬應(yīng)該也只是留著。
同學(xué),你好,需要自己在賬務(wù)上區(qū)分,如果無法明確區(qū)分的,就要按照老項(xiàng)目當(dāng)期的銷售收入占總收入的比例進(jìn)行轉(zhuǎn)出,如果新項(xiàng)目當(dāng)期無收入,但是采購的材料大部分是新項(xiàng)目的,就需要先計(jì)入帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,等實(shí)現(xiàn)收入的時(shí)候再進(jìn)行抵扣,如果能明確區(qū)分的話,就直接抵扣就可以了
一個(gè)公司除了老項(xiàng)目,新項(xiàng)目,為了維持日常的辦公,需要開展的一些購買服務(wù),比如桶裝水,打印機(jī),或者其他系統(tǒng)升級服務(wù)等,我司目前還沒開具專票的功能,能不能收了專票暫不認(rèn)證,然后等有銷項(xiàng)之后再認(rèn)證。那就是目前賬務(wù)處理,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待認(rèn)證 貸銀行存款。
如果這個(gè)辦公費(fèi)基本沒有老項(xiàng)目的話可以直接認(rèn)證,如果涉及老項(xiàng)目,也不可以全部轉(zhuǎn)到以后認(rèn)證