你好,可以的,操作上是可以操作的了。
銷售發(fā)票,購買方已經抵扣了,那我還能作廢或紅沖嗎?
如果已開發(fā)票抵扣掉了,對方有作廢了或者紅沖的,實務如何處理
老師,收到發(fā)票,抵扣了,對方還能作廢或者紅沖嗎
老師,您好!請問發(fā)票已抵扣,還能不能沖紅或者作廢
請問,對方作廢發(fā)票我方還能抵扣嘛?或我方抵扣了對方還能作廢嗎?
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權轉讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產轉讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經營范圍是技術開發(fā)和產品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應收款是負數,忘記掛科目了,那我今年怎么把負數變成正數,去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
我不給她開信息表,對方也能紅沖嗎
你好實際上他可以自己開信息表的。
嗯嗯,就是我認證了他自己也能開信息表對嗎
是的,開是肯定可以開的出來的。
嗯嗯,那這樣的話,我都認證了抵扣了進賬,他卻紅沖了,那抵扣的進賬我也不知道,這怎么辦
你好,現在的話,如果紅沖了,你在勾選的時候,系統(tǒng)就會提示你的。
哦哦,以前不提示嗎,
你好,以前確實不提示,以前等你知道的時候,都是稅務局通知你的。
嗯嗯,那如果我先認證的,對方還能紅沖不
你好可以的,剛剛說了,還是可以充的。
那這種情況下,我抵扣的進賬怎么辦,我也不知道他又紅沖了
你好,說了呀,現在的系統(tǒng)會提示你呀。
現在是我已經認證,他后紅沖的,這種情況下,在哪提示我,
你好,也是在那個勾選系統(tǒng)里面的。
哦哦,那這種情況下。我已經抵扣了進賬。這個下月再轉出嗎,還是稅局就讓補稅?
你好,是的,這個一般就在下個月轉出就好了。
謝謝老師耐心解答
你好,不用客氣的了。