你好,對方作廢發(fā)票我方不能抵扣,或我方抵扣了對方不能作廢
你好老師,我開出去的銷項(xiàng)發(fā)票需要作廢,可對方抵扣了,我還能作廢嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果我方已勾選抵扣,對方還能作廢嗎
老師,請問對方給我們的發(fā)票,我們勾抵后,對方還能作廢嗎
銷售發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,那我還能作廢或紅沖嗎?
老師,收到發(fā)票,抵扣了,對方還能作廢或者紅沖嗎
老師,現(xiàn)金流量表,比如說24年還一筆借款300萬,又帶出一筆300萬,表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買了一張5000元的購物卡,贈送給客戶,需要代交個稅嗎
?您好老師向您請教個問題,我們公司目前有三位股東(兩位是國內(nèi)自然人股東,一位是國外自然人股東。目前國內(nèi)股東A和國外股東C已部分出資,國內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國外C股東,這樣需要交印花稅或個稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問下我們承接了一個機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過我們不直接做,我們分包給另外一個A公司來實(shí)際加工,A公司給我們開具機(jī)械加工的發(fā)票,我們再給客戶開具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒有整體思路,展開說說看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請問 繳個稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請問裝修發(fā)票開票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時沒有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無票收入,在今年做退稅勾選在開具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?
對方已作廢,我方仍抵扣了,這屬于哪里的漏洞
那么就是對方惡意作廢,你們可以投訴
但是稅務(wù)局非要求我方調(diào)整2022年的賬務(wù),有什么依據(jù)可以反駁嗎
你們是抵扣在先,對方惡意紅沖,現(xiàn)在向?qū)Ψ揭笱a(bǔ)開發(fā)票,不然直接投訴或者起訴他們給你們造成的損失
不是的,對方2022.5.31作廢,我們6.1抵扣的
不是的,我們6.1抵扣,對方5.31作廢
那么就沒法子了,只有做納稅調(diào)增了
如果增值稅調(diào)增300,所得稅影響多少呀,這個怎么計(jì)算
發(fā)票都作廢了,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,金額部分做所得稅納稅調(diào)增