你好看帶星號(hào)的,是不是有沒有填寫的?
老師您好我想問一下,在填寫工商年報(bào)的時(shí)候,那個(gè)企業(yè)基本信息里的高校畢業(yè)生人數(shù)是要填寫2年內(nèi)畢業(yè)的學(xué)生嗎?不是2年內(nèi)畢業(yè)不用填寫?
老師好,我在報(bào)工商年報(bào)填寫企業(yè)基本信息保存時(shí),信息提示(接口內(nèi)缺失必傳的參數(shù)),這是什么原因呀
老師您好!我們企業(yè)高新技術(shù)證書是2023年11月29日頒發(fā)的,在申報(bào)2023年年度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下提示,我這個(gè)應(yīng)該怎么操作?感謝老師指導(dǎo)(提示內(nèi)容:1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書編號(hào)1”為:【GR202321000729】; 2.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時(shí)間1”為:【2023-11-29】; 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書編號(hào)2”為:【】; 4.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時(shí)間2”為:【】; 5.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型-本年度”為:符合條件的高新技術(shù)企業(yè); 6.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致,請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。<br>)
你好老師,請(qǐng)問在工商年報(bào)的時(shí)候,填寫社保年報(bào)信息,單位繳費(fèi)基數(shù)我們這邊是4416。那如果企業(yè)是20人的話,填4416×20嗎
老師您好,我現(xiàn)在填寫企業(yè)工商年報(bào)。企業(yè)基本信息中有一個(gè)從業(yè)人數(shù),這個(gè)從業(yè)人數(shù)是用24年12月末的人數(shù)呢?還是用報(bào)送企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候有用加權(quán)的從業(yè)人數(shù)呢?謝謝老師
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
都填寫了
那您現(xiàn)在是不能往下操作了嗎?
是保存不了
那您再檢查一下,是不是有什么沒有填寫?不行就退出去,再試一下。
謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。