是購入和銷售貨物都要申報印花稅

老師你好,請問銷售額就400元,同期的應(yīng)交增值稅為0.因為進(jìn)項稅額又留底,需要正常申報繳納印花稅嗎?有沒有銷售額低于多少就免交印花稅的說法?
請問印花稅申報應(yīng)該天哪個數(shù)?銷項數(shù),還是進(jìn)項跟銷項都填
老師,下午好!因為我司的印花稅的申報一直以為都只報銷項發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據(jù)是什么:不含稅銷項發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項發(fā)票金額=申報金額嗎?(需不需要電費專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進(jìn)項發(fā)票+銷項發(fā)票含稅申報呢?盼復(fù)!
你好老師請問銷項跟進(jìn)項稅額都需要申報印花稅
你好老師,請問下銷項稅額跟進(jìn)項稅額都需要申報印花稅嗎?
這個是以收入凈額申報還是收入總額
公司買車的進(jìn)項發(fā)票能勾選抵進(jìn)項嗎
請問一下銷售二手車應(yīng)當(dāng)怎樣申報繳納增值稅? 系統(tǒng)是否會自動讀取開票數(shù)據(jù)?
老師,我們要建個賬,但是銀行的期初余額沒法錄進(jìn)去,我要用什么分錄做進(jìn)去比較好?要不接著做賬銀行余額對不上了
老師,我剛才預(yù)檢查詢找專管員處理的發(fā)票的異常問題,系統(tǒng)提示我已申請注銷,不能來具發(fā)票,怎么辦?發(fā)票額度也成了0?
您好,三季度,企業(yè)所得稅報表新增的已計入成本費用的職工薪酬,實際支付給職工的會計應(yīng)付職工薪酬,和個稅系統(tǒng)填報的要比對嗎,以后賬上要注意什么問題,才能來年匯算清繳時規(guī)避風(fēng)險呢?
老師,公司今年購入了不動產(chǎn),九月份取得了不動產(chǎn)發(fā)票,這個房產(chǎn)稅是要什么時候申報伢,在哪申報,十月份的電子稅務(wù)局申報首頁沒有房產(chǎn)稅的申報明細(xì)來著
老師好,公司2023年購買的電腦,之前是作為存貨入賬的,由于一直沒有銷售出去,公司打算用作辦公用,想轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),請問會計原始憑證應(yīng)該附什么資料?
想更正25年第一季度的企業(yè)所得稅申報表,但是顯示說您本稅期還存在申報信息,不給更正
老師,公司今年購入了不動產(chǎn),九月份取得了不動產(chǎn)發(fā)票,這個房產(chǎn)稅是要什么時候申報伢,在哪申報,十月份的電子稅務(wù)局申報首頁沒有房產(chǎn)稅的申報明細(xì)來著
購進(jìn)的進(jìn)項都需要申報嗎?那不是重復(fù)申報了嗎?這個對方不是也申報過嗎?怎么我們還需要申報
印花稅是買賣雙方都要申報的哈
老師,一份合同是雙方都需要在同一份合同上申報印花稅嗎
是的,雙方都要申報的