您好,需要繳納個人所得稅。 根據(jù)《農(nóng)民專業(yè)合作社法》第四十四條規(guī)定,按前項規(guī)定返還后的余額部分,以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額,以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到成員的份額,按比例分配給本社成員。 分析說明: 對于該部分“分配所得”,《農(nóng)民專業(yè)合作社法》用的術(shù)語就直接是“分配”,而且是按照成員的出資額和公積金份額來計算,而且盈余來源更加的廣泛,包括了國家財政補助、他人捐贈等。因此,該部分“分配所得”,就不是“四業(yè)”所得。 對于該部分分配所得,個人所得屬于“利息、股息、紅利所得”,應(yīng)繳納個人所得稅,稅率20%。
農(nóng)民專業(yè)合作社法規(guī)定,在分配比例上,每個合作社按交易量返還和股金分紅,在可分配盈余中所占比例,由章程或成員大會規(guī)定,但按交易量比例返還的總額不得低于整個可分配盈余的60%,股金分紅總額不得高于整個可分配盈余的40%。 這句話講的通俗一點是什么意思? 利潤分配提取完,法定盈余公積之后的,利潤再去進行分紅,但是這一部分利潤還不能高于整個,這個可分配金額的40%對嗎?
老師,農(nóng)民合作社的賬,其中這個成員盈余分配清單的交易金額我還沒搞懂,這個交易金額是怎么來的?是跟誰的交易?是農(nóng)民賣給合作社產(chǎn)品的交易還是把產(chǎn)品交給合作社,合作社賣給客戶以后的交易?
分期收款銷售商品一批給C公司,該商品總收人為800萬元,總成本為640萬元。銷售合同約定,分四次均勻交款,C公司因財務(wù)暫時困難,無法如期償還款項。中達公司認為,既然未收到款項,就不作會計處理。中達公司增值稅稅率17%,所得稅稅率25%,法定盈余公積的提取比例為10%,任意盈余公積的提取比例為5%。 請問以下的會計調(diào)整分錄是否正確? 借:應(yīng)收賬款 2340000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)340 000 借:主營業(yè)務(wù)成本 1600000 貸:分期收款發(fā)出商品 1600000 借:本年利潤 1600000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1600000 借:所得稅費用 185000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅185000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅185000 貸:銀行存款 185000 借:本年利潤 185000 貸:所得稅費用 185000 借:本年利潤 555000 貸:利潤發(fā)配——未分配利潤 555000 借:利潤分配——提取法定盈余公積 55 500 ——提取任盈余公積 27750 貸:盈余公積——法定盈余公積55500 ——任意盈余公積金 27750
B市牛奶公司主要生產(chǎn)流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產(chǎn)牛奶,將產(chǎn)出的新鮮牛奶再進行加工制成奶制品,再將奶制品銷售給各大商業(yè)公司,或直接通過銷售網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)銷給B市及其他地區(qū)的居民。由于奶制品的增值稅稅率適用13%,進項稅額主要有兩部分組成:一是向農(nóng)民個人收購的草料部分可以抵扣10%的進項稅額;二是公司水費、電費和修理用配件等按規(guī)定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數(shù)額較小,致使公司的增值稅稅負較高。假定2020年度從農(nóng)民生產(chǎn)者手中購入的草料金額為100萬元,允許抵扣的進項稅額為10萬,其他水電費、修理用配件等進項稅額為8萬元,全年奶制品銷售收入為500萬元。則該牛奶公司需要交納多少增值稅?增值稅的稅負率是多少?你能否為其籌劃幫它降低稅負??
B市牛奶公司主要生產(chǎn)流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產(chǎn)牛奶,將產(chǎn)出的新鮮牛奶再進行加工制成奶制品,再將奶制品銷售給各大商業(yè)公司,或直接通過銷售網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)銷給B市及其他地區(qū)的居民。由于奶制品的增值稅稅率適用13%,進項稅額主要有兩部分組成:一是向農(nóng)民個人收購的草料部分可以抵扣10%的進項稅額;二是公司水費、電費和修理用配件等按規(guī)定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數(shù)額較小,致使公司的增值稅稅負較高。假定2020年度從農(nóng)民生產(chǎn)者手中購入的草料金額為100萬元,允許抵扣的進項稅額為10萬,其他水電費、修理用配件等進項稅額為8萬元,全年奶制品銷售收入為500萬元。則該牛奶公司需要交納多少增值稅?增值稅的稅負率是多少?你能否為其籌劃幫它降低稅負??
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?