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企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計提的折舊納稅調(diào)增,填寫資產(chǎn)折舊明細表的時候,第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎 填寫固定資產(chǎn)原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計折舊填資產(chǎn)原值還是0?

2023-05-09 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 13:14

這個都填寫零 不是一次性折舊了嗎 賬上也一次性折舊了就不用調(diào)增

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快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:17

以前年度按年計提折,匯算清繳一次性抵扣的,當年納稅調(diào)減了。今年將今年計提的折舊納稅調(diào)增

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快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:18

賬上沒有一次性折舊完,按年折舊的

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齊紅老師 解答 2023-05-09 13:20

那你這個稅收折舊要填寫一年應折舊的金額 賬載金額是多折舊的金額

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快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:44

黃色背景表格子內(nèi)容填寫是否正確

黃色背景表格子內(nèi)容填寫是否正確
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齊紅老師 解答 2023-05-09 13:48

同學你好 稅收折舊金額是可以稅前扣除的金額 這個要填寫

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快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:54

那2022年 第5列和第8列填的金額是多少?

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快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:55

還有2022年第4列金額 填多少

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齊紅老師 解答 2023-05-09 14:01

同學你好 第五列填寫10 八列填寫30 是第三年折舊吧 一年折舊十

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這個都填寫零 不是一次性折舊了嗎 賬上也一次性折舊了就不用調(diào)增
2023-05-09
第1列資產(chǎn)原值、4資產(chǎn)計稅基礎、填原值 5稅收折舊攤銷額、8列累計折舊攤銷額,如果是平均年限法就是你賬上的折舊 本年折舊攤銷額就是去年的折舊 累計折舊攤銷額是從購買的去年的 如果你要一次性扣除直接在一次性扣除欄填原值 加速折舊不需要填
2021-05-12
第四列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值, 第五列是允許抵扣所得稅的折舊的金額, 其他的正確前提是你2024年當年沒有處置銷售固定資產(chǎn)
2025-05-07
同學您好,是的,是原值,累計金額是從買回來開始到現(xiàn)在一共計提的折舊金額
2021-04-17
你好;? 比如一個企業(yè)參考這個思路去寫;? ?學堂也有這個講解課程的; 有空去看看?? 2018企業(yè)購入一臺單位價值300萬元的機器設備(假設該企業(yè)就此一個設備),預計折舊年限10年,殘值為0,則會計核算每月計提折舊額2.5萬(=300/10/12),如何進行年度納稅申報? 企業(yè)需在年度納稅申報表《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》(A105080)填報相關情況: 2018年度填報: 1、第3行“(二)飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產(chǎn)設備” (1)第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元; (2)第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”填報5萬元; (3)第9列“納稅調(diào)整金額”填報-295萬元。 2、第10行“(三)固定資產(chǎn)一次性扣除” (1)第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元; (2)第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”、第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”填報5萬元; (3)第7列“加速折舊、攤銷統(tǒng)計額”填報295萬元(=300-5)。 2、2019年度 1、第3行“(二)飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產(chǎn)設備” (1)第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計稅基礎”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元; (2)第2列“本年折舊、攤銷額”填報30萬元; (3)第3列“累計折舊、攤銷額”填報35萬元; (4)第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0元; (5)第9列“納稅調(diào)整金額”填報30萬元。 ?
2023-04-20
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