同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師:您好!我想咨詢下,我們單位有一個(gè)退伍軍人,每年可以享受增值稅抵減9000元,去年抵減了9000元,今年稅務(wù)要求實(shí)際抵減額要扣除附加稅,按照8036.67元抵減更正申報(bào),所以今年補(bǔ)繳了增值稅963.66元,附加稅115.64元。我想請(qǐng)教您,補(bǔ)繳了以后,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整?謝謝!
老師好,我們今年有進(jìn)項(xiàng)稅,但是一直沒有做加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在想要補(bǔ)提分錄,如果我們年初有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額500元,現(xiàn)在每個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅是50元,加計(jì)抵減補(bǔ)提后是5元,相當(dāng)于沒有繳納稅款,請(qǐng)問分錄要怎么做?
我們公司是從事物業(yè)服務(wù)的,從2020年開始增值稅加計(jì)抵減聲明就是按照15%的,稅局現(xiàn)在要求只能按照10%做加計(jì)抵減,已經(jīng)按照稅局的要求進(jìn)行了更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款,現(xiàn)在財(cái)務(wù)上要怎么處理這以前的稅款(增值稅和附加稅)和滯納金?
老師,我想問一下,今年的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減多抵減了。應(yīng)該按照5%的按照10%抵了,現(xiàn)在我補(bǔ)完稅款以后增值稅與附加稅應(yīng)該怎么做分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減今年開始按照5個(gè)點(diǎn)了,但是1-4月份申報(bào)的時(shí)候都是按照10個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在補(bǔ)交了增值稅及城建稅,教育費(fèi)附加,如何入賬呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬