您之前的會計分錄是怎么做的?
老師好,我做內(nèi)賬,每月銀行扣繳的增值稅我做為成本又入了一次賬,是不是入多了,怎么調(diào)回來呢?我收入和成本都是去稅入的。
老師,我公司為一般納稅人,內(nèi)賬剛開始買原材料都是按的不含稅的入賬的,做了增值稅銷項和進(jìn)項,一直應(yīng)交稅費負(fù)12萬,就是留抵的一直沒有抵扣,現(xiàn)在內(nèi)賬不想做不含稅的,直接做含稅價格入庫出庫,我這個負(fù)12萬的應(yīng)交稅費,怎么調(diào)整?我現(xiàn)在是把他調(diào)回到原材料成本里了,這個出庫成本就增加了?想問一下老師怎么處理好
老師,我又來了,就是我說10-12月的預(yù)付款銀行回單和成本票先不入賬,只做收入,以及職工社保,職工工資,如果我這樣做的話,銀行余額和賬里就不一致,25年入24年的成本發(fā)票,這樣會不會有風(fēng)險?稅務(wù)萬一以后問怎么說呢
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
銀行扣稅的時候,借稅捐 -增值稅,貸 銀行存款。我們還有出口退稅,我收到退稅款的時候,借 銀行存款 貸 稅捐-增值稅。我是不是入錯了,因為我收入和成本去稅入的,銷項稅額和進(jìn)項稅額,我作為負(fù)債類科目入了,一直是累計起來的金額。
稅捐這個是什么有完整的分錄嗎
稅捐-增值稅 就是我把繳納的增值稅作為費用又入賬了
同學(xué)您好,內(nèi)賬這類,標(biāo)準(zhǔn)不太明確,盡量用外賬類似的處理辦法,到時只要在外賬基礎(chǔ)上做一些補充調(diào)整就可以,完全不同標(biāo)準(zhǔn)做很難核對費力還效果難保證
如確認(rèn)重復(fù)入賬可以紅沖更正, 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
那我內(nèi)賬可以用含稅的收入和成本入賬嗎 增值稅產(chǎn)生的時候做費用 退稅的時候做收入?
那我回沖 是不是 稅捐做借方負(fù)數(shù) 銷項稅額做 借方正數(shù)
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況理論上也可以,實操中較少用 是的沒錯, 是這樣的