你好;? 是的;也得負(fù)數(shù)紅沖的??
請問一下八月做了一筆未開票收入,預(yù)交了增值稅,這個月賬上是直接沖紅那筆未開票收入嗎?
本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷售收入,導(dǎo)致本月銷售收入為負(fù)數(shù),如沖紅的金額為100萬,沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報稅是要到稅務(wù)大廳里去報,1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務(wù)處理上,增值稅可以沖紅,是轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務(wù)處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負(fù)數(shù)嗎?
老師你好 上月開了紅字信息表 未收到紅票 上月做賬 借:應(yīng)付賬款~紅字信息表 貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出 本月還未申報 已作廢上月這張紅字信息表 本月是否直接按原分錄負(fù)數(shù)沖回 然后在申報上月報表時 在進項稅額轉(zhuǎn)出中扣除這筆
本月開紅字發(fā)票紅沖上月收入,上月做的 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 未交增值稅 這一筆分錄也需要負(fù)數(shù)沖回嗎
本月開紅字發(fā)票紅沖上月的發(fā)票,收到退回增值稅及附加。請問怎么做分錄
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
請問會計學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計報告是不是必須要找會計師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險交,交強險,一共是2880,保險公司只開了一張1080的交強險保險費,下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>