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本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷售收入,導致本月銷售收入為負數(shù),如沖紅的金額為100萬,沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報稅是要到稅務大廳里去報,1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務處理上,增值稅可以沖紅,是轉到“轉出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負數(shù)嗎?

2022-08-11 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-11 14:56

你好;? ?1.? 留底的部分 到時你可以申請退稅的 ; 你們要申請退稅不 ; 2.? ? ? 做到未交增值稅借方去即可 ;? ?3.? ? ?是的; 做附加 稅 ;? 稅金及附加負數(shù)? 紅沖計提? ?

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快賬用戶7340 追問 2022-08-11 15:09

1、這個沖紅部分的申請退稅是和稅收優(yōu)惠那個申請退稅是在同一個表里填的嗎? 2、賬務處理上,附加稅做稅金及附加負數(shù),那月底稅金及附加為負數(shù),月末不是要結轉嗎,那結轉之后怎么看到稅金及附加還有多少金額未抵扣完?有點懵,轉不過彎來,麻煩老師再說詳細一點,舉個例子,紅沖了100萬,稅費已交,本月銷售收入20萬,本月附加稅分錄該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-08-11 15:14

?你好1.? ? ? ? 都是電子稅務局 -一般退抵稅管理 -? ? 增值稅留抵進項稅退稅 里面去申請的;? ? ?紅沖的是誤收多繳申報表申請的; 2.? ? ?需要的; 月末? 把你 負數(shù)的稅金及附加科目 結轉到本年利潤去即可? ??

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快賬用戶7340 追問 2022-08-11 15:29

剛有點我說錯了,那個退稅的稅務局不讓退稅,只讓留著抵扣,像這種情況的話,賬務處理上有點轉不過來,增值稅那塊還好,主要是附加稅,月底稅金及附加為負數(shù),結轉到本年利潤了,但實際上那個負數(shù)金額應為留抵的金額,結轉到本年利潤那不是看不出到底還有多少附加稅未抵扣?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 15:36

你好1.? ? 你留底抵扣; 你掛在未交增值稅借方掛著即可; 以后慢慢抵減 ; 稅費 附加稅? 體現(xiàn)在 借方掛著以后抵減即可? ??

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快賬用戶7340 追問 2022-08-11 15:39

哦,就是說留底抵扣,稅金及附加也是轉到未交增值稅借方是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 15:45

?你好;? ?增值稅做未交增值稅借方掛著; 附加稅做 ;應交稅費- 應交城建稅 等科目掛著借方留底? ?

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快賬用戶7340 追問 2022-08-11 15:49

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-08-11 16:00

不客氣的; 幫到你就好;?

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你好;? ?1.? 留底的部分 到時你可以申請退稅的 ; 你們要申請退稅不 ; 2.? ? ? 做到未交增值稅借方去即可 ;? ?3.? ? ?是的; 做附加 稅 ;? 稅金及附加負數(shù)? 紅沖計提? ?
2022-08-11
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數(shù),沒有負數(shù)。
2025-03-06
借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增。
2025-03-06
你好你這個就是一個明細科目轉換 借主營業(yè)務收入-無票 貸主營業(yè)務收入-有票
2021-05-01
1,銷項-進項+進轉出 2,這個轉出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動處理
2020-12-31
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