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我們公司沒按優(yōu)惠政策開1個點的普票,開了3個點的普票入賬。在季報增值的時候,有個應(yīng)納稅減征額10009.41。這個需要在賬務(wù)上怎么去提現(xiàn)呀。

2023-05-08 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 17:31

您好,這個不要在賬里體現(xiàn)了,我們實交多少增值稅按多少入賬,這個也沒有退我們錢,咱借 :應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入,不好,不要做賬了

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快賬用戶3732 追問 2023-05-08 17:37

“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目豈不是有多余的金額一直要掛在賬上了嗎

“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目豈不是有多余的金額一直要掛在賬上了嗎
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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:41

親愛的,原諒我,我錯了,光想著放營業(yè)外收入不好,這個應(yīng)交稅金也要平,還是做這個分錄哈,對不起,請原諒我的愚笨 免征增值稅時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? ? ?貸:營業(yè)外收入

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您好,這個不要在賬里體現(xiàn)了,我們實交多少增值稅按多少入賬,這個也沒有退我們錢,咱借 :應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入,不好,不要做賬了
2023-05-08
同學您好: 收到退稅款項時: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2021-03-02
你好 季度銷售額超過了30萬嗎
2020-10-23
你好,你開的1%,按照百分之一來做就可以的。
2021-10-12
你好,放棄了1%可以開3% 是
2023-11-09
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