您好,這個不要在賬里體現(xiàn)了,我們實交多少增值稅按多少入賬,這個也沒有退我們錢,咱借 :應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入,不好,不要做賬了
請問老師,我們公司12月份開了一張3%的普票,其余普票開了1%,總收入超過40萬,申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去,現(xiàn)在需要更正申報嗎
老師,稅率由3%到1%的優(yōu)惠政策。我們當時開的3個點的票,也按照3%交了增值稅?,F(xiàn)在按照1%的優(yōu)惠稅率,稅務(wù)局給我們退了兩個點。收到這個退稅,我怎么做分錄啊
老師,我代賬公司是湖北的企業(yè),這個季度只開了14400的普票稅率1%,現(xiàn)在是按1%計征增值稅,有優(yōu)惠政策,但是現(xiàn)在我申報不知道如何填表,麻煩指導(dǎo)一下
老師,我們這個小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒出來前,開了3%稅率的發(fā)票。后面出臺1%的優(yōu)惠政策,請問我現(xiàn)在申報增值稅,這個應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填??還是只能當時1月份怎么開的,就按照當時的稅額交?
我們公司沒按優(yōu)惠政策開1個點的普票,開了3個點的普票入賬。在季報增值的時候,有個應(yīng)納稅減征額10009.41。這個需要在賬務(wù)上怎么去提現(xiàn)呀。
老師,公司給員工購買雇主責任險和食品安全責任險,入賬是計入哪個科目?
董孝順彬老師您好,接上一個問答,我說的是事業(yè)單位呢謝謝了
自然人電子稅務(wù)局怎么加個人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進去?如圖所示
員工可以給公司開發(fā)票嗎
滴滴,同學,上午好!今日小題來咯~[太陽][單選題]甲公司2024年12月初“主營業(yè)務(wù)收入”科目累計發(fā)生額為900萬元,銷售原材料確認的其他業(yè)務(wù)收入為200萬元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤表中“營業(yè)收入"項目填列的金額為()萬元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊和本年累計折舊要自己算出來填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
預(yù)付賬款,預(yù)收賬款增加,資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合計金額會變大嗎
小微企業(yè)取得政策性搬遷收益使得企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過300萬,還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠不?
“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目豈不是有多余的金額一直要掛在賬上了嗎
親愛的,原諒我,我錯了,光想著放營業(yè)外收入不好,這個應(yīng)交稅金也要平,還是做這個分錄哈,對不起,請原諒我的愚笨 免征增值稅時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? ? ?貸:營業(yè)外收入