你們稅局那邊說(shuō)3%的普通發(fā)票可以按1%交稅嗎?可以的話那是可以更正申報(bào)的。
請(qǐng)問(wèn)老師,請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題, 1.小規(guī)模公司8月有開(kāi)普票,季度未滿30萬(wàn),申報(bào)時(shí)候普票開(kāi)票金額需要寫(xiě)第1欄次嗎? 2.按照1%的增值稅,減免的2%需要填寫(xiě)減免申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司12月份開(kāi)了一張3%的普票,其余普票開(kāi)了1%,總收入超過(guò)40萬(wàn),申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫(xiě)時(shí)減免部分沒(méi)有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去,現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開(kāi)具的百分之1稅率的普票,4月之后開(kāi)的都是免稅的普票,這個(gè)紅沖的發(fā)票在二季度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來(lái)是小規(guī)模納稅人,8月份開(kāi)票就超過(guò)500萬(wàn)了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開(kāi)普票的時(shí)候就按照3%的稅率開(kāi)出了28萬(wàn),現(xiàn)在做增值稅申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問(wèn)一下這是為什么?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元,已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
小規(guī)模納稅人開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開(kāi)!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒(méi)有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來(lái)的,單位成本的計(jì)算公式
老師您好!有個(gè)問(wèn)題我想不明白,發(fā)行方溢價(jià)發(fā)行債劵時(shí),溢價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目”的貸方不就意味著負(fù)債增加了嗎?(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目貸方記增加),可我看不出負(fù)債為什么會(huì)增加?折價(jià)發(fā)行債券時(shí),折價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目的借方不就意味著負(fù)債減少了嗎(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目借方記減少),可是我不明白負(fù)債為什么會(huì)減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價(jià)是90,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”這個(gè)科目借方就要記10,那不就意味著負(fù)債減少10嗎?我不理解負(fù)債為什么會(huì)減少10?或者溢價(jià)發(fā)行時(shí),應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目為什么負(fù)債會(huì)增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!
勞動(dòng)仲裁申請(qǐng)還得提交申請(qǐng)書(shū)嗎?
你好,老師, 我剛登錄, 怎么說(shuō)我超過(guò)三小時(shí)沒(méi)登錄? 總是這樣?
實(shí)操課平臺(tái),實(shí)操老師的問(wèn)答,沒(méi)有通知
但是這樣的話稅額就會(huì)不一樣了吧,因?yàn)槎嘟涣?%的稅費(fèi)
是,主要是看你們稅局是不是可以說(shuō)開(kāi)3% 可以開(kāi)1%申報(bào),可以話,你這個(gè)申報(bào)和發(fā)票是不一樣,發(fā)票比申報(bào)多2%
這樣會(huì)有影響嗎
你看你稅局口徑,看是不是可以按1%交稅,可以不影響,