你好,預(yù)繳了個(gè)稅的,可以的。

請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅匯算問(wèn)題,有點(diǎn)蒙圈,就是年綜合所得12萬(wàn)的理解,不是年純收入超過(guò)6萬(wàn)都要交稅么?那為何不到12萬(wàn)不用匯算清繳,難道不用交稅,例如一個(gè)人掛職兩個(gè)公司,都是5000元,平時(shí)從兩個(gè)公司申報(bào)都可以不用交稅,難道個(gè)稅匯算就不用申報(bào)了,也不用補(bǔ)稅了,同樣另一個(gè)人月工資1萬(wàn)在一家申報(bào)就要交個(gè)稅,匯算難道可以退?
老師,您好,我想問(wèn)一下,兩個(gè)公司都給我申報(bào)個(gè)稅,年收入共11萬(wàn),不超過(guò)12萬(wàn),匯算清繳時(shí)有補(bǔ)稅金額,但是系統(tǒng)說(shuō)不超過(guò)12萬(wàn)享受免申報(bào),那還需要補(bǔ)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,年度匯算申報(bào)里提示的|“年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅,且年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過(guò)12萬(wàn)元或者年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元可免予辦理年度匯算|”,我能不能理解為平時(shí)每個(gè)月都申報(bào)個(gè)稅,且年工資總額在12萬(wàn)以?xún)?nèi)都可以免個(gè)稅?
你好,2022年個(gè)人所得稅匯算,個(gè)人在兩個(gè)公司入職,年申報(bào)金額合計(jì)11萬(wàn)多,不超過(guò)12萬(wàn)的,是不是不需要匯算及補(bǔ)交稅款?
居民個(gè)人取得的綜合所得,年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。 到底是需不需要匯算清繳?
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)系統(tǒng)打開(kāi)后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬(wàn),增值稅稅額是一萬(wàn)八,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月是不是可以開(kāi)出15萬(wàn)左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫(xiě)9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫(xiě)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒(méi)有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒(méi)有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來(lái)沒(méi)到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上?,F(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒(méi)有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫(xiě),數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來(lái)的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷(xiāo)售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!

