你好,你說的明細(xì)是車牌、車種、車號這些嗎?如果是的話,寫不完的,可以放一個清單。
老師,它是一個煤炭運(yùn)輸公司,之前它是給A、B公司開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,后來因為它沒有資質(zhì)的了,A、B不用他開票了,然后這個公司找了第三方C公司人家有這個資質(zhì),C公司和AB公司還有這個公司簽了一個協(xié)議,C公司給AB公司開票,實際業(yè)務(wù)還是這個公司進(jìn)行的,但是C公司扣除管理費(fèi)給這個公司賬戶打了錢,我想問一下C公司和這個公司的業(yè)務(wù)該怎么做賬,開票內(nèi)容如何寫?
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格,有四個要填寫:賬載金額,稅收金額。調(diào)增金額,調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
全電發(fā)票特定行業(yè)開票必須填寫詳細(xì)內(nèi)容。我們是運(yùn)輸公司。一票業(yè)務(wù)有幾十個上百個明細(xì)該怎么填寫
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
老師您好,我是運(yùn)輸公司會計,我公司自有運(yùn)輸車輛四十余臺,但經(jīng)常因運(yùn)力不夠,外雇車輛,且外雇車輛中多為散戶。我想問一下 給我們提供發(fā)票的司機(jī)(個人)現(xiàn)在稅局不允許代開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票了。那我們應(yīng)該怎么管理這部分無法取得發(fā)票的人和賬務(wù)。請您詳細(xì)給我講下可以嗎。提供幾個方案,謝謝了
老師門店的裝修費(fèi),金額2.5萬怎么做賬
我們運(yùn)輸公司沒房產(chǎn),辦公用的是老板另一個公司的辦公室和場地。如果運(yùn)輸公司賬上沒有辦公室和場地租金正常嗎?怎么處理合適呀?
老師員工出差,餐費(fèi)發(fā)票沒及時開過來,回來了才想起來,發(fā)微信讓老板開具,老板拍照發(fā)了張定額發(fā)票,老師這發(fā)票截圖打印出來可以用嗎?萬一老板又把紙質(zhì)的給其他客人了咋辦?
固定資產(chǎn)折舊系統(tǒng)中有了那么還需要打印出來作為原始憑證么
涉外跨區(qū)域事項預(yù)交了稅款,原來是工程服務(wù),現(xiàn)在工程完事發(fā)現(xiàn)開多了,需要重開勞務(wù)發(fā)票,可以紅沖嗎?
老師,A公司和B公司項目點(diǎn)同在溫州,A公司和B公司同是跟總包C公司簽的工程合同,為什么A公司是9%計稅,B公司是3%計稅?
老師,合同是按手印的,掃描件合法嗎?
預(yù)付加油費(fèi)怎么入帳,謝謝老師
2025年稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)2022年到2024年少報收入,補(bǔ)繳2022年到2024年增值稅,和附加稅還有企業(yè)所得稅,同時還有滯納金,這樣2025年5月要怎么做賬
老師,我們是建筑公司,我現(xiàn)在這個項目沒有進(jìn)項,但是有合同和本次結(jié)算單,我能開銷項出去嗎?