你好,現(xiàn)在客戶又想要發(fā)票,需要先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄。
紅沖的發(fā)票如何做賬: 比如之前工程款發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 95302.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 87433.15 銷項(xiàng)稅 Xx 現(xiàn)在開(kāi)票沖: 借:應(yīng)收賬款 -95302.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -87433.15 銷項(xiàng)稅 還是 貸:應(yīng)收賬款 95302.13 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 87433.15 銷項(xiàng)稅
2022年12月份暫估了收入,當(dāng)時(shí)記賬是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在結(jié)算開(kāi)了發(fā)票,在咋做賬
2021年11月預(yù)收賬款做了無(wú)票收入 并且已經(jīng)在12月了申報(bào)無(wú)票收入了 但是2022年1月又把無(wú)票收入充減回來(lái)了 月底又把這筆賬調(diào)到了無(wú)票收入 做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)收賬款
公司現(xiàn)在要在2022年12月確認(rèn)一筆收入,這筆收入是已收到款,但未開(kāi)票的,這筆收入應(yīng)該如何在12月份入賬
2022年12月確認(rèn)的一筆無(wú)票收入,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在客戶又想要發(fā)票,如何做賬
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒(méi)喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對(duì)賬的時(shí)候是不是差酒錢
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說(shuō)建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問(wèn)1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問(wèn)2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說(shuō)簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)了5萬(wàn),發(fā)放7萬(wàn),其中2萬(wàn)賬上沒(méi)有計(jì)提,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
老師,分錄如何做
你好,先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款 然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
那2022年的賬還用調(diào)嗎
你好,2022年的賬,不需要去調(diào)整了?
老師,以前年度損益月底的時(shí)候用不用轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
你好,以前年度損益調(diào)整,月底的時(shí)候??需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。