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老師一般納稅人出售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)使用3%減按2%的稅率,做銷項稅時是用應交稅費-應交增值稅呢 還是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額呢

2023-05-07 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-07 16:48

借:應交稅費-增值稅-簡易計稅

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快賬用戶9558 追問 2023-05-07 16:51

計算銷項稅額時是否應加上這個簡易計稅的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-05-07 16:51

這個是單獨計稅交的,不能抵扣進項

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借:應交稅費-增值稅-簡易計稅
2023-05-07
你好, 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-06-18
附表1未開具發(fā)票列對應3%稅率欄:填發(fā)票金額/1.03,減免稅附加明細表:填發(fā)票金額/1.03*1%
2025-04-18
你好 你是一般納稅人開的3%的稅率的嗎
2021-05-05
你好,減免的1%做到固定資產(chǎn)清理里面就可以的,簡易計稅的按照2%的來。
2022-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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