借:應交稅費-增值稅-簡易計稅
11月銷售已使用過的固定資產(chǎn)含稅10300,前期未抵扣進項的,11月做分錄中的應交稅費-應交增值稅-銷項稅,這個金額是200,還是300?還有減免稅額的分錄怎么做,什么時候做
請問老師,出售沒抵扣過進項稅額的固定資產(chǎn)是不是3%的稅率開增值稅普票,申報時按2%繳稅? 3%的稅額計入“應交稅費—應交增值稅(簡易計稅)” 減免的1%計入“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”
老師一般納稅人出售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)使用3%減按2%的稅率,做銷項稅時是用應交稅費-應交增值稅呢 還是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額呢
老師我公司銷售固定資產(chǎn)小汽車,我做的分錄收到款是借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 應交增值稅 銷項稅,;計提銷項稅是借:應交稅費 應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費 未交增值稅對嗎?
銷售已使用過的資產(chǎn)會計分錄做賬,應交稅費應交增值稅這里是填3個點的稅率還是填2個點稅率,如果是三個點,那減按2%是支付時做營業(yè)外收入嗎?
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
計算銷項稅額時是否應加上這個簡易計稅的增值稅
這個是單獨計稅交的,不能抵扣進項