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銷售已使用過的資產(chǎn)會計(jì)分錄做賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這里是填3個點(diǎn)的稅率還是填2個點(diǎn)稅率,如果是三個點(diǎn),那減按2%是支付時做營業(yè)外收入嗎?

2025-03-19 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-19 14:23

如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。 如果是小規(guī)模按1%

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快賬用戶3516 追問 2025-03-19 14:27

申報(bào)我知道是報(bào)2%申報(bào),我現(xiàn)在問的是會計(jì)分錄做賬時,應(yīng)交稅費(fèi)是按2%做還是按3%做

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齊紅老師 解答 2025-03-19 14:28

直接按/1.03*0.02計(jì)算增值稅

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快賬用戶3516 追問 2025-03-19 14:30

如果是按3%做應(yīng)交稅費(fèi)會計(jì)分錄,那是不是支付稅費(fèi)的時候那1%做營業(yè)外收入,如果是按2%做應(yīng)交稅費(fèi)會計(jì)分錄,那1%的差額是不是計(jì)入固定資產(chǎn)清理里

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齊紅老師 解答 2025-03-19 14:30

是的,就是那樣子的

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快賬用戶3516 追問 2025-03-19 14:31

那剩下的1%差額就是做到固定資產(chǎn)清理里是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-19 14:32

是的,剩下的1%差額就是做到固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶3516 追問 2025-03-19 14:33

那還有個問題,價(jià)值比較高的低值易耗品也當(dāng)作廢舊資產(chǎn)銷售了,是不是也是按3%減按2%交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-03-19 14:34

沒有計(jì)入固定資產(chǎn)的不行

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快賬用戶3516 追問 2025-03-19 14:52

那價(jià)值比較高的低值易耗品我售賣我能開3%的稅率嗎?

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快賬用戶3516 追問 2025-03-19 14:53

一般納稅人,遇到這種售賣價(jià)值比較高的低值易耗品情況是只能開13%嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-19 14:57

是的,那個只能開13%的稅率的

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