你好,你實(shí)際收入超過(guò)了,就要交。
小規(guī)模季度不超30萬(wàn),不用交增值稅,地稅,那如果有代開專票,代開10萬(wàn)收入,交10萬(wàn)收入??稅率,那如果這個(gè)季度代開10,開普票22萬(wàn)呢,加起來(lái)這個(gè)季度共開了不含稅32呢,是不是要交增值稅?
老師好,我們公司發(fā)票每張額度是10萬(wàn)。那這10萬(wàn)指的是價(jià)稅合計(jì)是不超過(guò)10萬(wàn)呢,還是指的除去稅額,只是算價(jià)格是10萬(wàn)呢?
老師個(gè)體戶給我們公司開票,一個(gè)月開票的金額不能超過(guò)10萬(wàn),才不交稅還是一個(gè)季度不超過(guò)10萬(wàn)
老師,這里是不是說(shuō)適用3%的銷售收入,按1%開票?月銷售額不超10萬(wàn),季度不超30萬(wàn)是嗎?如果有一個(gè)月超10萬(wàn),但季度不超30萬(wàn),這情況要交增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,季度開票不超過(guò)30萬(wàn),有10萬(wàn)專票收入,9萬(wàn)普票收入,通用申報(bào)個(gè)人所得稅里填報(bào)應(yīng)稅項(xiàng)目是不是只填專票的金額?只有專票是要交稅的
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬(wàn)的專票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
收入不到10萬(wàn)
你好,如果不到10萬(wàn)的小規(guī)模,不開專票,可以免增值稅及附加。
對(duì)方給打款寫的貨款,我們給他開什么票
你好,這個(gè)開什么票,就要看對(duì)方要求了。