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老師,你覺得這個(gè)應(yīng)該怎么做? 使用代金券的問題:比如一個(gè)客戶在我們公司消費(fèi)500元,他拿了一張100元的我公司前期發(fā)行的代金券,抵減了100元,實(shí)際支付400元。那我們?cè)诖_定增值稅銷售額的時(shí)候,是按照代金券抵減前的500元來確定銷售額?還是以代金券抵減后的400元來確定增值稅銷售額呢?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是貿(mào)易公司比如說購進(jìn)商品400元有專票,運(yùn)費(fèi)100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那100元的運(yùn)費(fèi)是普票不可以抵扣的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)后我還要交100元的增值稅,可我購進(jìn)時(shí)是實(shí)實(shí)在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師您好,我們單位開了10家直營(yíng)獨(dú)立核算的餐飲門店,每家店產(chǎn)生的生活垃圾其他垃圾,是找的個(gè)人來拉的垃圾,一個(gè)月給他們付一次,每個(gè)店金額不一樣:有400元,500元,1000元。 1*比如一個(gè)月給1000元的,我們是500元的小額零星支出了(稅前扣除),另外500元做無票支出了。這樣合適嗎? 2*另外,給個(gè)人的垃圾費(fèi),我們需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我想咨詢一下,比如我收入是1000元,那我費(fèi)用支出是500元,我我增值稅金額是100元,那我公司的凈利潤(rùn)是1000-500=500元,還是1000-500-100=400元?我公司是要算分紅的,就是那個(gè)增值稅不是也有支出嗎?我需要扣掉嗎?
比如A公司買了我們的東西花了500 然后他賣1000呢那么他最后計(jì)算所得稅的時(shí)候 要用100元的收入減去500元嗎? 我是想問 500元算是他的費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問公司買防偽標(biāo)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?貼在產(chǎn)品上的
老師!契稅有可能會(huì)計(jì)入存貨的成本嗎?
公司提供足球場(chǎng)服務(wù),贈(zèng)送兩箱水,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
我給客戶開了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對(duì)方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開的票是**公司,但是是在抖音平臺(tái)上,月底是抖音平臺(tái)把錢匯到公戶的,這個(gè)情況怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)問,個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個(gè)稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應(yīng)該怎么算?謝謝
老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來入成本嗎,沒有發(fā)票可以嗎?
支付社保分錄怎么寫?
體育公司銷售培訓(xùn)課程,若是員工子女報(bào)培訓(xùn),可打八折。應(yīng)該視同正常的商業(yè)折扣按折扣后金額計(jì)算繳納增值稅嗎?還是需要把折扣的金額納入職工福利費(fèi),按全額計(jì)算增值稅呢。有什么注意事項(xiàng)如何記賬
老師,為什么不能用一般借款的資本化利息費(fèi)用之和呢? 400*5%*9/12+1600*5%*4/12+800*7%*4/12
老師,還在幫我看嗎?
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增值稅是價(jià)外稅,收入1000不含增值稅
會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)總額是500
那我們公示給股東的收入1000元是含稅的,那我凈利潤(rùn)金額是多少?
您好。那您1000對(duì)應(yīng)的增值稅是多少?
假如增值稅就是100元呢?
老師,還在嗎?
您好,根據(jù)您的題目,那就是1000-100-500