同學(xué)您好,零稅率的稅率為零,納稅人實際上不需要繳納稅款;而免稅是未達(dá)到納稅的起征點或者國家給予優(yōu)惠政策而不需繳納稅款,是免除納稅人繳納稅款的義務(wù),沒有相應(yīng)的稅率。
國際貨物運輸代理有限公司應(yīng)該開0稅率的發(fā)票還是免稅的,有什么區(qū)別嗎
老師,銷售出口的發(fā)票是開免稅還是0%稅率的發(fā)票?這兩者有什么區(qū)別嗎?是否會影響退稅呢?
老師好,想問下A公司即是B公司的供應(yīng)商又是客戶,A公司不開票給B公司直接用材料款抵貨款,這樣行嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險,要怎樣規(guī)避。
出口發(fā)票0稅率與免稅的區(qū)別? 即是供應(yīng)商又是客戶有風(fēng)險嗎?
你好,外貿(mào)出口企業(yè)不以增值稅稅負(fù)率來衡量對嗎?包括既有內(nèi)銷又有出口企業(yè)的增值稅稅負(fù)率是否要關(guān)注。另外,退稅率為0%的外貿(mào)出口商品可以不用考慮換匯成本對嗎?也就是退稅為0不用擔(dān)心換匯成本造成風(fēng)險
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
即是供應(yīng)商又是客戶是什么情況?
A企業(yè)即是我的客戶又是我的供應(yīng)商,可以嗎?
哪出口發(fā)票,我是開免稅的還是開0稅率的?
同學(xué)您好,A企業(yè)即是我的客戶又是我的供應(yīng)商,可以業(yè)務(wù)真實就行
出口發(fā)票開0稅率的
都是我也見有出口快免稅的
開免稅的
同學(xué)您好,可能開票時沒有注意