你好,是免稅的, 根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》的相關(guān)條款,國際貨運(yùn)代理服務(wù)可享增值稅免稅的優(yōu)惠
國際貨物運(yùn)輸代理有限公司應(yīng)該開0稅率的發(fā)票還是免稅的,有什么區(qū)別嗎
公司經(jīng)驗(yàn)范圍是路陸國際貨運(yùn)代理,國內(nèi)貨運(yùn)代理,國際代理費(fèi),或者國際物流費(fèi)(國際運(yùn)費(fèi))是免稅的嗎?如果是國內(nèi)的,就是按照6%(代理費(fèi)),9%(運(yùn)輸費(fèi),物流費(fèi))開具發(fā)票?
小規(guī)模納稅人 給一般納銳人怎么開票 對(duì)方是做物流運(yùn)輸?shù)? 是國際貨運(yùn)代理有限公司 該怎么開 什么科目 什么稅率的
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)的稅率不是免稅的嗎?為什么收到一張發(fā)票是開1%的呢
你好老師,物流公司開的國際貨物運(yùn)輸代理發(fā)票開0%稅率開成免稅,需要重新開嗎
請(qǐng)問電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計(jì)29萬,21萬對(duì)應(yīng)的增值稅是需要交的,請(qǐng)問普票的8萬對(duì)應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說走成本,老師怎么走
請(qǐng)問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問為什么保費(fèi)要開成運(yùn)費(fèi),我們怎么解釋呢?PS:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會(huì)扣很多信用等級(jí)評(píng)分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對(duì)應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤表里的本年累計(jì)數(shù)沒有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個(gè)供應(yīng)商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動(dòng)打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
那兩者有什么區(qū)別呢
稅率為零不等同于免稅。 二者區(qū)別在于: 一是納稅人銷售零稅率貨物在稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù),但由于規(guī)定稅率為零,納稅人無稅可納。而免稅則指國家根據(jù)政策的需要,免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。 二是納稅人銷售零稅率貨物既然有納稅義務(wù),同樣具有抵扣稅額的權(quán)利,從形式上表現(xiàn)為退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。而免稅則規(guī)定免除納稅人納稅的義務(wù),同時(shí)也規(guī)定生產(chǎn)銷售免稅貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。
那我們可以選擇用0稅率不用免稅的嗎,我購買辦公用品等的進(jìn)項(xiàng)可以扣除嗎
不可以,用免稅的,一般納稅人取得專票可以抵扣,
也就是說我是一般納稅人,然后我們開免稅的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)還是可以抵扣是嗎
購買辦公用品等的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
那我們有一些業(yè)務(wù)是只做國內(nèi)的拖車業(yè)務(wù),車隊(duì)開過來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
那我們還有專用發(fā)票開出去,開專用發(fā)票部分對(duì)應(yīng)的成本,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
一般納稅人取得專票可以抵扣,
我們是一般納稅人,適用免稅政策,然后也有正常征稅的業(yè)務(wù)開6%稅點(diǎn),這樣的話要怎么處理進(jìn)項(xiàng)的事
一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,免稅的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
好的,知道了,謝謝老師
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