有 建議不要修改之前的 你直接在這個月補 影響利潤影響所得稅
1.利潤表中,公允價值變動收益這一行,老板說沒有數(shù)字,無法看出這個月是否盈虧要進(jìn)行調(diào)整 2.調(diào)整所做的憑證是否正確? 3.經(jīng)過調(diào)整后我不太清楚對其他的方面有無影響(比如說交稅方面)? 5月份我做了調(diào)整憑證如下:(之前的會計做了其他綜合收益) 經(jīng)過調(diào)整憑證后的利潤表
老師:我們以前會計8月調(diào)整了一筆賬務(wù)以前年度損益的數(shù)據(jù)。他把調(diào)整的這筆數(shù)據(jù)在利潤報表所得稅下面加了一欄以前年度損益調(diào)整。利潤報表又不反應(yīng)這個科目啊應(yīng)該如何跳出。
老師:這個匯算后,一般都會有調(diào)整,需要補交所得稅。然后補交的所得稅,會做通過以前年度損益調(diào)整,來影響利潤分配-未分配利潤。假設(shè)說2022年12月的利潤表是50萬,2023年3月的利潤表是70萬,現(xiàn)在匯算調(diào)整加了10萬稅的話,那這個做了調(diào)整分錄,在賬上不就利潤分配-未分配利潤就會之前的70萬-10=60萬了。那這個跟季度報表的利潤表要是一樣,余額為60?
老師,之前材料的損耗少算了,會計把1月份和3月份的賬調(diào)了一下,那這個對利潤有影響啊,之前報過稅的沒影響嗎
老師,之前材料的損耗少算了,會計把1月份和3月份的賬調(diào)了一下,那這個對利潤有影響啊,之前報過稅的沒影響嗎 利潤表不是不能動嗎? 她這一調(diào)賬動了利潤表了? 他是調(diào)整你的所得稅費用這個科目的????關(guān)于調(diào)整所得稅費這個怎么說
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
可是會計已經(jīng)改了
她怎么弄的啊
不清楚 你去看下申報的和你帳上一樣吧
不是這個意思,申報早就好了,賬上她才改的啊,她是老會計,沒有補在這個月而是改之前的賬,這個說不過去啊
你好,賬上和申報的不一致,如果你不修改申報的數(shù)據(jù),那就在這個月修改,不要修改之前。
所得稅是一個季度的,這個就沒法修改了呀
你好,沒法修改了,你就在這個月做賬務(wù)處理,不要修改之前的了,之前的按照已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)來做就可以了。
相當(dāng)于是前期發(fā)生了錯誤,你當(dāng)月更正,不要修改以前月份的。
比方之前的利潤100,現(xiàn)在變成80,那這個是在原來的利潤上減掉20嗎,那報稅這個怎么修改啊,還沒有報過
那你修改一下利潤總額,利潤總額改成80。
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或作廢申報。
那你的意思這個月的利潤少20,還是修改之前的月份?
賬務(wù)處理做到哪一個月,如果是做到第一季度的話,修改第一季度的。得跟著你的賬務(wù)處理來啊。
那還是要根據(jù)她改動的,更正報表嘍
她改了1.3月份這兩個月
對的,是的,反正這兩個得是一樣的。