你好 你們匯算清繳是按照一年來(lái)計(jì)算的,你這個(gè)對(duì)你們的利潤(rùn)影響不大的
老師你好,4月份接收過(guò)來(lái)的賬,一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)之前的會(huì)計(jì)只填寫了收入,成本和利潤(rùn)都沒(méi)有填寫,我這個(gè)季度申報(bào)時(shí)在填寫這個(gè)不影響吧
老師,我3月份計(jì)提房產(chǎn)稅少了2000元,4月份申報(bào)的時(shí)候和計(jì)提數(shù)有差。我能4月份交錢之前再補(bǔ)提少計(jì)提的部分嗎?對(duì)季度企業(yè)所得稅有影響嗎?
老師,之前材料的損耗少算了,會(huì)計(jì)把1月份和3月份的賬調(diào)了一下,那這個(gè)對(duì)利潤(rùn)有影響啊,之前報(bào)過(guò)稅的沒(méi)影響嗎
老師,之前材料的損耗少算了,會(huì)計(jì)把1月份和3月份的賬調(diào)了一下,那這個(gè)對(duì)利潤(rùn)有影響啊,之前報(bào)過(guò)稅的沒(méi)影響嗎 利潤(rùn)表不是不能動(dòng)嗎? 她這一調(diào)賬動(dòng)了利潤(rùn)表了? 他是調(diào)整你的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的????關(guān)于調(diào)整所得稅費(fèi)這個(gè)怎么說(shuō)
老師,之前月份本該計(jì)入銷售費(fèi)用和成本的,計(jì)入管理費(fèi)用了,調(diào)整過(guò)來(lái)之后,導(dǎo)致現(xiàn)在利潤(rùn)表管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),這樣有影響嗎?會(huì)被預(yù)警嗎
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
利潤(rùn)表不是不能動(dòng)嗎?她這一調(diào)賬動(dòng)了利潤(rùn)表了?
他是調(diào)整你的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的