你好;? 你為什么不想退稅 ;? 你是怕查賬嗎? 那你退稅的金額是確實多繳納了? 嗎??
老師請教一個問題,企業(yè)年度匯算清繳時A10600企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,20年,虧損,21年盈利,但是因為是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅預繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅,我這個表中還需要把20年的數填進去彌補21年的虧損嗎?我怕填進去彌補了,稅務查賬,很麻煩,主要現在疫情,出不去。這個企業(yè)是我親戚家,離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
老師,我們是建筑企業(yè)19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補以前年度虧損了,但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業(yè)所得稅,現在彌補虧損了,要退預交的企業(yè)所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因為一直處于施工狀態(tài),又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結算和計量。
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時候彌補以前年度虧損4萬,現在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬出來,做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
退稅的金額是實繳在項目所在地的,就是怕這預交的企業(yè)所得稅查賬。
20年到21年甲方一直不給計量和結算,一直處于施工狀態(tài),22年才陸陸續(xù)續(xù)給我們計量。
你好1;? 那你 這個預交的金額是真實的不; 賬上數據都是按實際來做 不 ?? ? 你成本收入是否按照進度比例來做的?如果計量不對; 就是 怕有風險的??
預交的金額真實的,成本是按實際做的,就是收入沒按進度比例來做,我們屬于分包單位,活干完了才簽合同,活干完了甲方單位沒錢,結算和計量都沒給我們做,22年才開始陸陸續(xù)續(xù)的做計量的
現在是20年和21年成本進去了,20年和21年收入沒有跟上,因為計量和結算在在22年了
你好;? 那你這樣收入沒有及時去報; 會影響很多稅費的 ;? 你如果不想退稅; 你退稅金額好大???? ?
4萬多點,就是收入甲方不計量,不做結算,結算和計量在22年陸陸續(xù)續(xù)做了,
你好; 也不小的哇; 那你就去? 調整下你的收入 ;然后再去 考慮 是否調整年報了 ;? 你總不能能直接去調整年報數據的??
調整21年的年報?可是收入調整就有滯納金
你好;? ?收入調整; 你沒有按照進度比例來做; 你本身就得調下哈;? ?早點調整下; 避免? ?預警 后期 稅務局稽查到 風險更大的??
之前因為2萬多的進項稅留底,一下子報到稽查去。后面拿合同和相應的單據寫了情況說明過去才沒退,留著抵的
我馬上6月份就要計量開票我想申請這個退稅抵欠企業(yè)所得稅。
你好;? 那你電子稅務局 -? ?申請 ; 但是我怕你到時申請 會查賬的?
是啊,現在申請留底抵扣企業(yè)所得稅,有叫你退了,等你去退了又說你不符合退稅要求,之前的進項留底就是這樣的
你好;? ? 好多企業(yè) 會邊申請? 稅務局 邊 查賬你的;? ?你如果? 怕? 退稅; 你就調整賬上數據的;? ? 你最好是調整下收入; 如果收入不合理的話? ?
調整21年收入,然后去更正21年的年報和21年12月份的申報表?可是調整收入就是無票收入,等開票時候,又要沖回來,就要去找專管員。
你好;? ?是的; 就是調整來說 相對麻煩一些;但是 為了避免風險; 建議還是 處理下; 是的
可是調整收入,我現在沒有依據啊,現在計量的金額都全部開票了,后面等著結算,現在甲方都沒錢,不給結算
你好;? 你不是說沒有按比例來計算 ; 你自己做一個? ?進度體現 計算的表格? 去做支撐?