你好,看一到12月份實際支付出去的。
請問一下,我們是外地預(yù)繳的增值稅 所屬期是21年12月 但是繳款時間是1.29號 可以手動把它加在所屬期22年1月的增值稅申報表里面 。 但是滯納金是不可以算進去的對吧
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。也就是說,不超過100萬部分的實際稅負僅為2.5%! 政策執(zhí)行期間為2021年1月1日至2022年12月31日。 那2022年4季度的納稅申報在2023年1月,那這個四季度的所得稅屬于2022年的這個期間么?
申報工商年報里面的納稅總額,是包含2022年1月1日到2022年12月31日這個期間,扣繳的稅款,還是只是所屬期,這個期間補繳的稅款算嗎?預(yù)繳在其他分局,外地預(yù)繳的要算上嗎?
老師,殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表,稅款所屬期是2023年1月1日到2023年12月31日,上年在職職工工資總額和上年在職職工人數(shù)是填2022年的工資?
高企火炬年報中實際上繳稅費總額,是指2023.1.1到2023.12.31這個期間實際上交上去的稅費,包括這個期間上交的補交以前年度的稅費么?實際上繳只看繳納日期在本年度內(nèi)么?還是看的是2023年的所屬日期1-12月
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
實際支出多少稅費?不管稅費所屬期是什么時候的嗎?比如22年調(diào)整報表然后補繳稅款,這個所屬期是之前的,但是稅費是22年交的,也算22年納稅總額?
對的,是的,是這個意思的。
那滯納金是不是得減去?
滯納金不算稅款的。
那預(yù)繳的算不算?
預(yù)繳的稅款也算了
因為預(yù)繳的稅款是預(yù)繳在外地的,不在自己所屬稅務(wù)機關(guān)能查到。
可以的,可以查得到。