你好;? ?你去稅務(wù)局大廳報(bào); 因?yàn)槟阆到y(tǒng)暫時(shí)沒有2季度的申報(bào)表的;? 要7月才能報(bào)數(shù)據(jù)的??
請(qǐng)問老師,我們公司12月份開了一張3%的普票,其余普票開了1%,總收入超過40萬,申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫時(shí)減免部分沒有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去,現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師個(gè)體戶4月份開了2400元普通發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷了,那第二季度申報(bào)時(shí)這個(gè)收入填寫在申報(bào)表的哪一欄?
老師 我們單位屬于個(gè)體工商戶 6月份開了一份沒有超10萬塊錢的普通發(fā)票 申報(bào)增值稅主表的時(shí)候在哪一欄填寫呢
請(qǐng)問。我們是小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅。8月開具了5張負(fù)數(shù)普通發(fā)票。現(xiàn)在的銷售額是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填表?負(fù)數(shù)的銷售額填寫在哪張表內(nèi)的哪個(gè)欄次內(nèi)?謝謝
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無票收入,但我們第三季度又開了票給對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對(duì)方提供了情況說明。
請(qǐng)問個(gè)體戶怎么申報(bào)員工的工資?
歸集研發(fā)費(fèi)用,應(yīng)該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,還是直接在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標(biāo)的病死樹清理項(xiàng)目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個(gè)我們不自己干,是又分包給另外一個(gè)供應(yīng)商干,請(qǐng)問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財(cái)務(wù)方面需要明確注意什么事項(xiàng)?因?yàn)闃I(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請(qǐng)問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對(duì)這張藍(lán)票開沖紅紅票的時(shí)候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請(qǐng)核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費(fèi)用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺(tái)賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費(fèi),只是把加工費(fèi)攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號(hào)嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對(duì)貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
在電子稅務(wù)局注銷前置事項(xiàng)辦理套餐里面可以按要求填寫的,就是不知道這個(gè)開出去1個(gè)點(diǎn)收入填寫在哪里。我們這邊稅務(wù)都是要自己填寫好提交才可以給辦理的。
你好;? 你是小規(guī)模; 你系統(tǒng)報(bào)不了這個(gè)數(shù)據(jù)的 ; 你如果季度不超過30萬普票; 你在11欄次去報(bào)這個(gè)不含稅金額; 報(bào)免稅即可??