你好,有影響的,因為你是所得稅是根據(jù)利潤表來填寫的。
所得稅匯算清繳之后有調(diào)整了2萬利潤,需要做分錄嗎?我做12月報表時,發(fā)現(xiàn)稅務系統(tǒng)待彌補的虧損額和我電腦里的不同,原因是今年5月做了調(diào)整
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬,申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎?就是四季度的財務報表和匯算清繳的財務報表不一致有沒有關系?。?/p>
老師,請問22年12月利潤表做的是虧損的,實質是盈利,準備在23年2月份做匯算清繳時把它調(diào)過來,電子稅務局匯算調(diào)過來了,那財務系統(tǒng)上面利潤表這些還要再調(diào)嗎
老師,我們公司2022年12月利潤表是虧損的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調(diào)整這個和所得稅匯算清繳有關系嗎?
老師,我們公司2022年12月利潤表是虧損的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調(diào)整這個和所得稅匯算清繳有關系嗎?
我們是運輸公司,因為車輛電池不行了,與另外一個運輸公司協(xié)議租車進行運輸任務,實際支付費用時,因為對方公司沒有利潤,費用全是駕駛員運輸差旅費補助,就委托一個駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務稅率過高,實在擔負不起,不知道應該怎么辦了?請老師指點迷津
老師,請問一下老板轉入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達退貨到付快遞費:21元計入什么科目明細?
老師計提社保賬務處理怎么記賬
勞務費發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務局不會認為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個環(huán)節(jié)征收消費稅
分包方給我們開工程服務發(fā)票 但是結算的時候按照每次代發(fā)工資結算 然后后面不夠結算的才對公結算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務費么 還是工程服務也可以
老師 請教下我8月15日有匯一筆UL認證費美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費 請問這個計算依據(jù)是怎么算的 要怎么報稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
利潤表利潤總額和所得稅里面的利潤總額需要是一樣的。
想要把它做成盈利的,只有去調(diào)十二月份的帳對嗎?然后補交所得稅
因為有一些費用是2023年的,我在2022年12月收到發(fā)票并支付后把它做在2022年12月,現(xiàn)在可以把這些費用調(diào)整到2023年嗎
你們老板調(diào)整的目的是什么的,實際你是虧損還是盈利。
申請高企需要的硬性規(guī)定,利潤表要是正
實際是虧,只是有些費用可以算在2023年
那你預繳的稅款就得修改了 如果不修改的話有風險,但是你匯算清繳又有加計扣除,你這個好退稅嗎?