 
                            視同銷(xiāo)售是按正常的銷(xiāo)售價(jià)確認(rèn)收入
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師贈(zèng)送的產(chǎn)品視同銷(xiāo)售價(jià)格按什么算,比如一產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)是10數(shù)量100,捆綁銷(xiāo)售全部贈(zèng)送給客戶,已知以前公司銷(xiāo)售同樣產(chǎn)品是單價(jià)30,稅率13%,問(wèn)賬務(wù)處理怎么做
老師,我們采購(gòu)酒收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們要贈(zèng)送給客戶的話,要視同銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)是必須要給客戶開(kāi)發(fā)票么還是,還有那價(jià)格如何確定
老師公司是銷(xiāo)售酒的,贈(zèng)送給經(jīng)銷(xiāo)商或者是客戶,自己招待都要視同銷(xiāo)售,那應(yīng)收賬款的是按進(jìn)貨價(jià)還是正常的銷(xiāo)售價(jià)確認(rèn)收入
老師公司是銷(xiāo)售酒的,但是會(huì)出現(xiàn)很多贈(zèng)送給客戶的,還有招待的,視同銷(xiāo)售的話,按銷(xiāo)售價(jià)還是成本價(jià)
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無(wú)償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷(xiāo)售,那么我們買(mǎi)進(jìn)的肉送客戶是視同銷(xiāo)售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣(mài)給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開(kāi)安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開(kāi)給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開(kāi)票寫(xiě)成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0。現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買(mǎi)來(lái)直接賣(mài)是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買(mǎi)對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買(mǎi)一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開(kāi)發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開(kāi)的是5%的專(zhuān)票,所以請(qǐng)問(wèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷(xiāo),注銷(xiāo)公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?

