你好,可以不用開發(fā)票的,借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項, 這個庫存商品是你的成本價格, 銷項是你的市場價格乘以稅率。
老師,給客戶提供了代理的同時贈送了她們禮品,禮品采購進來是13個點的,客戶要求給她們個人開票,我們贈送的禮品需要視同銷售是吧,現(xiàn)在有問題的是,我們需要給客戶開票要開多少個點的呢
老師,我們采購酒收到了進項發(fā)票,請問我們要贈送給客戶的話,要視同銷售,請問是必須要給客戶開發(fā)票么還是,還有那價格如何確定
老師,請問我們是酒類銷售企業(yè),從酒廠購買的酒做客情贈送給意向客戶或者做活動使用了,這種情況做視同銷售,視同銷售繳納增值稅的價格是按照我的購買價還是按照我對外的銷售價格?會計分錄怎么做?
你好,商貿(mào)公司,把自己從供貨商那里買的紅酒送給客戶,視同銷售,怎么做憑證,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出要有紅子發(fā)票做依據(jù)嗎,還是說開銷項發(fā)票呢,關(guān)聯(lián)我們開票銷項發(fā)票,客戶也不會要的吧
請問,我們進貨的進項發(fā)票,有時價格是80,有時是110,那我開發(fā)票給客戶,銷售價格比最高的成本價高些就行了吧?因為開發(fā)票給客戶,也沒說一定規(guī)定要開多少錢
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
那就是銷售的價格要參考市場價格來確定是么?可以低于成本價來核定么?不開具發(fā)票的話,申報表的話是在哪里填列 未開票收入那里面
你好,對的是的,只要你不等于你的成本價格,可以是這么做的事,這么申報。