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老師,如果認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多,這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呀?計(jì)提增值稅的時(shí)候

2023-05-05 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 16:26

你好。期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是。借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。會(huì)自動(dòng)留底。

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快賬用戶3109 追問 2023-05-05 17:25

那借銷項(xiàng)稅額5000,貸進(jìn)賬稅6000差額進(jìn)哪里呀,怎么做分錄呀

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-05 17:42

你好? ?借未交增值稅? 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅 1000

頭像
快賬用戶3109 追問 2023-05-06 10:23

那就是借銷項(xiàng)稅額5000,借未交增值稅1000,貸進(jìn)賬稅額6000?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-06 10:29

是把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好。期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是。借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。會(huì)自動(dòng)留底。
2023-05-05
進(jìn)賬發(fā)票認(rèn)證稅額比銷項(xiàng)稅額多,形成留抵,可不做賬
2023-05-06
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-05-06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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