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2021年度形成了虧損400萬,22年度盈利100萬,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損,形成退稅嗎

2023-05-05 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 15:29

你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶5019 追問 2023-05-05 15:31

退稅時(shí),稅務(wù)局要求寫情況說明,原因就是彌補(bǔ)以前難度虧損嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:40

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶5019 追問 2023-05-05 15:44

虧損是因?yàn)樘幚砉潭ㄙY產(chǎn)形成了營(yíng)業(yè)外支出,所以虧損了,可以這樣說嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:54

你說的這種也可以的。

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你好,可以的, 沒問題
2023-05-05
你好,先彌補(bǔ)你的盈利,你盈利多少的。然后再繳納所得稅。
2023-05-26
不可以的,這個(gè)需要按照規(guī)定來。
2023-02-09
你好 沒有匯算清繳的不可以
2021-04-12
同學(xué):您好。這個(gè)說法是對(duì)的,實(shí)務(wù)操作就是這么操作的。但有個(gè)前提,是季度彌補(bǔ)以前年度虧損,匯算清繳必須要在季度之前做。
2022-03-14
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