如果你先做了匯算清繳的話,一季度的時候可以彌補虧損。
我公司有2019-2020年度有虧損100萬, 2021年盈利60萬,請問在第四季度預交企業(yè)所得稅時,能不能先彌補2019-2020年的虧損,這親就不需要交企業(yè)所得稅
 ̄季度公司盈利100萬,但上年度公司有虧損,交一季度企業(yè)所得稅時可以先彌補虧損嗎?
2022年有虧損,2023年一季度盈利 可以在算當季度所得稅先彌補上年虧孫么?
企業(yè)所得稅申報彌補以前年度虧損是不是只有本季度末盈利了才彌補上一年度虧損,本季度末虧損了不彌補虧損?
以前年度虧損30萬24年盈利16萬,彌補完虧損14萬,25年一季度盈利12萬,可以先申報24年匯算清繳再報25年一季度企業(yè)所得稅,一季度就不交稅是不
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
但公司一季度是先報了稅,當時是按虧損報的,五月現(xiàn)在才做好帳后發(fā)現(xiàn)公司 ̄季度是盈利的。但 ̄季度當時做了虧損沒有企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算已做好了是虧損,要更正一季度財務報表和企業(yè)所得稅申報嗎?
你也可以到年底的時候看看可以在匯算清繳以后申請稅。
就是現(xiàn)在暫時不更正企業(yè)所得稅申報,年底再看。那一季度財務報表要先更正,或者也是年底更正?
年底的時候更正也可以,或者匯算清繳的時候,按照正確的申報也可以。