您好,同學(xué)! 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
一般轉(zhuǎn)小規(guī)模之前有兩份未認(rèn)證發(fā)票怎么處理 認(rèn)證并抵扣形成留抵 賬上入待抵扣?還是認(rèn)證但是不抵扣 賬上將不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本?
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?那未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進(jìn)去??
老師,上月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅南?
去年的進(jìn)項(xiàng)票,由于沒有銷項(xiàng),先記入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后來有銷項(xiàng)了,認(rèn)證了也抵扣了,還有部分留抵,請問賬務(wù)上怎么處理呢?
老師,不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,進(jìn)項(xiàng)稅是入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項(xiàng)為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請問電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào),填寫12月的財(cái)報(bào)嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
應(yīng)交稅費(fèi)期末結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
您好,這個(gè)就不要?jiǎng)铀?,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
不要進(jìn)銷項(xiàng)對沖計(jì)入留底稅額?因?yàn)橘忂M(jìn)大額固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅較多,這種現(xiàn)象多年不要繳增值稅稅
企業(yè)月底進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),不需要進(jìn)行會計(jì)處理,只需要將多余的進(jìn)項(xiàng)稅額留底即可。 也就是說,如果企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額不是企業(yè)自己實(shí)際繳納的,而是企業(yè)購進(jìn)商品獲得的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么只需要把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額留到下期繼續(xù)進(jìn)行抵扣即可。