你好,外購銷售的嗎?如果這個是含稅的,增值稅120/1.01*1% 繳納的附加稅等于增值稅乘以6%
個體戶開30萬需要繳納多少稅
個體工商戶一個季度開票120萬需交多少錢稅
個體工商戶開發(fā)票90萬需要繳納多少稅費(fèi)
個體戶一個季度只開專票50萬,需要繳納多少稅費(fèi)
白酒個體戶開票120萬,需要繳納多少稅費(fèi)?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項(xiàng)目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點(diǎn)的專票,對方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
生產(chǎn)經(jīng)營所得具體的是什么征稅方式的?
那消費(fèi)稅呢?
你好,外購的不需要交。
那外購銷售,購進(jìn)2000萬,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣出去基本是個人,2000萬的貨可能只需要開出去400萬,那這么多進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
你好,他可以抵扣你的生產(chǎn)經(jīng)營所得。
剩下的沒有開出發(fā)票去的,你做無票收入。
經(jīng)營所得只有酒啊,這個用一般納稅人、小規(guī)模還是個體戶公司,注冊哪個公司賣更好呢
查賬征稅的有限公司,小規(guī)模合適
可是一般納稅人能抵扣,就不用交稅了,小規(guī)模不能抵扣,還要繳納1個點(diǎn)的增值稅,這樣不是不劃算嗎
你好,你增值稅雖然可以抵扣,但是你有一個稅負(fù)卡著,你多多少少的得交一部分稅款,你看下你銷售額一年能有多少?
你不能說你一分錢增值稅都不交,你長期這樣的話,稅務(wù)局會預(yù)警的,會要你求你補(bǔ)稅。
那個體戶不用查賬不是更劃算嗎?
可是你這個金額太大,你不查賬稅務(wù)局那邊同意嗎?
但是開出去的票只有400萬啊,不算多
你好,算多的了 我們這邊一個月你超過了10萬就需要轉(zhuǎn)查賬征稅。
就算查賬個體戶不也是1個點(diǎn)的稅費(fèi)嗎?和小規(guī)模一樣,老師,能說下小規(guī)模的優(yōu)勢在哪嗎
你好,企業(yè)所得稅利潤300萬以內(nèi)的稅率5%,如果是個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表比較高,稅率表可以參考這個利潤100萬以內(nèi)的減半