你好;? ?發(fā)票來了 ; 就紅沖暫估 分錄。 在按發(fā)票做一遍即可??
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對(duì)方開票給我也是6萬,因?yàn)橹叭霂於际菚汗廊霂斓?,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請(qǐng)問我收到6萬發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購進(jìn)來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進(jìn)做虛假入庫單,就說是12月份新購進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產(chǎn)領(lǐng)用了,現(xiàn)在來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做,暫估的送貨單里有幾個(gè)原材料名稱對(duì)方開的發(fā)票把那幾個(gè)只開了一個(gè)名稱的,其他名稱一樣,這個(gè)應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
老師你好,請(qǐng)問,我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的3月來了一批材料,對(duì)方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發(fā)票不一樣,其實(shí)都是一個(gè)東西,這應(yīng)該怎么處理
老師你好,請(qǐng)問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對(duì)方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時(shí)候也是分開暫估的但是對(duì)方這個(gè)月來票全部開了角鋼我應(yīng)該怎么處理,這還是22年12月的
比如說今年三月份申請(qǐng)下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
關(guān)鍵是名稱不一樣,暫估的和來票的不一樣,這樣之前領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)不也就不一樣
你好;? ?你紅沖了暫估按發(fā)票做 一遍即可;? ? ??
老師名稱不一樣之前領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了,紅沖之前的,那之前領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)的不是負(fù)數(shù)嗎?這次來票名字不一樣怎么平啊……
你好;? ?到時(shí)你紅沖了 結(jié)轉(zhuǎn) 科目; 在 按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)就可以了? ?