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老師,小規(guī)模開票1個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅匯算清繳清繳的時(shí)候這部分減免稅款如何申報(bào),現(xiàn)在系統(tǒng)推送疑點(diǎn)說要按照3個(gè)點(diǎn)把減免稅款調(diào)增。請(qǐng)問如何處理,謝謝。

2023-05-04 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 16:51

你好;? 減免稅款是什么情況發(fā)生的; 你增值稅 減免的2% ; 你做營(yíng)業(yè)外收入與; 記入? ? 利潤(rùn)總額欄次去體現(xiàn)? ?

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快賬用戶3740 追問 2023-05-04 16:53

是按照3個(gè)點(diǎn)減免稅款來調(diào)增是吧,老師

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齊紅老師 解答 2023-05-04 16:57

你好; 是的;? 按照2%部分來影響所得稅的??

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你好;? 減免稅款是什么情況發(fā)生的; 你增值稅 減免的2% ; 你做營(yíng)業(yè)外收入與; 記入? ? 利潤(rùn)總額欄次去體現(xiàn)? ?
2023-05-04
1?,F(xiàn)在沒有預(yù)提費(fèi)用科目了,你收到發(fā)票就可以直接稅前扣除,沒有收到的話就直接調(diào)增
2020-05-26
您好,您如果是開免稅發(fā)票的話,那是不需要交稅的,但是您開的是有稅率的發(fā)票,而且達(dá)到要交稅的范圍的話,那是需要交稅的,除非您把以前開具的有稅率的發(fā)票在紅沖了,然后重新開免稅的發(fā)票
2020-10-29
你好,現(xiàn)在稅務(wù)大數(shù)據(jù)管理,能實(shí)現(xiàn)跨稅種稽核比對(duì)。對(duì)于收入金額,增值稅和所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表中如果沒有正常理由必須一致,否則會(huì)按較高的一個(gè)調(diào)增其他報(bào)表收入。你現(xiàn)在需要確定收入口徑,到底哪一個(gè)是真實(shí)的收入?
2022-05-09
你好,賬務(wù)處理要做以前年度損益調(diào)整處理,追補(bǔ)至19年進(jìn)行稅前扣除處理。調(diào)整19年申報(bào)表,去修改當(dāng)年所得稅申報(bào)表。19年調(diào)增,21年匯算時(shí)調(diào)減
2021-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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