是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是跨年的嗎
老師好,財(cái)務(wù)軟件購(gòu)買時(shí)候進(jìn)入管理費(fèi)用?,F(xiàn)在要調(diào)整成為無形資產(chǎn)應(yīng)該怎么調(diào)?
老師好,現(xiàn)在整理公司之前的賬,怎么把無形資產(chǎn)調(diào)整成0呢?
請(qǐng)教個(gè)匯算清繳的問題:有一筆員工培訓(xùn)費(fèi)9000元,原來計(jì)入“管理費(fèi)用—其他”,年底審計(jì)給調(diào)整到了管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷,這個(gè)9000元要不要填入“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”的“無形資產(chǎn)”?
今年年初入了一筆無形資產(chǎn),年末審計(jì)說這個(gè)不合適,要費(fèi)用化調(diào)整,賬怎么做? 是借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn)? 需要把累計(jì)的攤銷額轉(zhuǎn)出來嗎?
老師,要進(jìn)管理費(fèi)用的入錯(cuò)到無形資產(chǎn)現(xiàn)在要怎么調(diào)整合適呢
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個(gè)人報(bào)幾個(gè)人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個(gè)庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個(gè)庫存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯(cuò)了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請(qǐng)問我們本來要出口申請(qǐng)退稅的,后面國(guó)外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會(huì)產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
已經(jīng)跨年了
這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸無形資產(chǎn)
好的 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
已經(jīng)進(jìn)入累計(jì)攤銷的要怎么處理呢
同學(xué)你好 這個(gè)用未攤銷的來做
之前已經(jīng)累計(jì)攤銷的不需要操作了是吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的