你好; 你去操作即可; 在自然人稅務(wù)局官網(wǎng)-? ?單位辦稅里面- 有一個(gè)集中匯算的? 模塊的??

去年個(gè)稅1-7月給財(cái)稅公司申報(bào)的,然后財(cái)稅公司只按固定的兩個(gè)名單申報(bào),沒有更新銀行流水,現(xiàn)在部分員工已經(jīng)個(gè)稅匯算退稅,部分還未操作,稅局提醒要進(jìn)行去年個(gè)稅集中申報(bào)處理。求助
2022年1月個(gè)稅申報(bào),多申報(bào)了個(gè)人,然后農(nóng)民工向稅務(wù)局申訴2022年1月并未在這個(gè)勞務(wù)公司工作過(guò),現(xiàn)在稅務(wù)局要這個(gè)人的工資單和銀行流水,有工資單,沒流水。更正申報(bào)的話,是異地項(xiàng)目,外經(jīng)證已經(jīng)報(bào)銷了,怎么更正申報(bào)?
老師好,我在代賬,這個(gè)公司只有法人一個(gè)每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,但法人實(shí)際去別的公司工作了,去年他的個(gè)稅在兩個(gè)公司都有申報(bào),今年個(gè)人匯算清繳時(shí),他自己公司去年申報(bào)的個(gè)稅工資部分向稅局提出了申訴,然后通過(guò)了。請(qǐng)問(wèn)他自己公司的自然人系統(tǒng)里給他辦理離職可以從去年的三月份嗎?不行的話該怎么做?
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報(bào)后不用繳稅并申請(qǐng)了11月的退稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是,1月預(yù)繳的那部分增值稅入賬到哪個(gè)月份呢?11.12月的賬務(wù)需要根據(jù)更正后的申報(bào)表在11.12月進(jìn)行更正嗎?但是12月已經(jīng)支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務(wù)處理不會(huì)掛賬嗎
24年8月份個(gè)稅申報(bào),有兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)少了,1個(gè)是前任會(huì)計(jì)少申報(bào)收入1200多元(8月底已經(jīng)離職),還有一個(gè)員工在職8月份少申報(bào)2700多元,目前9月份個(gè)稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了但是還沒繳款呢, 問(wèn),8月份是否要進(jìn)行更正申報(bào),若8月更正申報(bào)后 9月份的已經(jīng)申報(bào)的個(gè)稅怎么辦???這種情況怎么處理最好?。勘本┏?yáng)的公司 8月份的前任會(huì)計(jì)已離職,我通知她1200多8月份少申報(bào)的收入 自己在個(gè)稅APP25年3月前匯算清繳時(shí)候自己補(bǔ)充上行嗎?另外一個(gè)在職員工8月少申報(bào)的2700多元的收入我在9月份更正申報(bào)在收入上面再加上2700多元 這樣操作行嗎?
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?


你好,我這個(gè)是數(shù)據(jù)不正確,會(huì)不會(huì)對(duì)我去年的出口退稅實(shí)地核查和申報(bào)有影響,想聽聽你們專業(yè)的指導(dǎo)
你好1;? 數(shù)據(jù)不對(duì);? ?這個(gè)會(huì)影響的; 有可能 會(huì)個(gè)稅異常;導(dǎo)致你們查賬; 就可能影響出口退稅這些的? ? (比如公司虛假申報(bào)這些? )