同學(xué),你好 1月暫估成本 借:成本 貸:銀行存款
4月沒(méi)有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒(méi)有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)服務(wù)行業(yè)的成本票怎么做賬:1月先付款給對(duì)方:借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 1月成本怎么做??!然后2月才取回發(fā)票又怎么做賬呢
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫(xiě): 1、當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師洗浴中心技師服務(wù)費(fèi)一個(gè)月付三次錢,月底才給開(kāi)發(fā)票,鬧給對(duì)方打錢后是記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—技師服務(wù)費(fèi),還是先計(jì)入借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,等到票拿回來(lái)再做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—技師服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款呢?謝謝
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
取回發(fā)票不用做這筆嗎?借預(yù)付賬款貸銀行存款。直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,那怎么知道發(fā)票有沒(méi)有收到,下個(gè)月收到發(fā)票又怎么做
同學(xué),你好 比如2月取回發(fā)票 借:成本? 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù) 借:成本 貸:銀行存款 那怎么知道發(fā)票有沒(méi)有收到,下個(gè)月收到發(fā)票又怎么做 這個(gè)需要你做臺(tái)賬
老師,您的意思是,如果這筆交易是成本的,銀行1月收到款就只做一步,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估 貸銀行存款。等到2月收到發(fā)票再做: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 做一筆正確的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
至于是哪一家賬沒(méi)有體現(xiàn),需要自己記???因?yàn)闆](méi)有臺(tái)賬
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果取回發(fā)票但是沒(méi)有付款,這幾筆又應(yīng)該怎么做呢
同學(xué),你好 取回發(fā)票但是沒(méi)有付款?你是之前支付了嗎?
就是對(duì)方先開(kāi)發(fā)票給我們,款下個(gè)月再打給對(duì)方
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估? 貸應(yīng)付賬款 等到2月收到發(fā)票再做: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 做一筆正確的: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
可以用預(yù)收賬款應(yīng)收賬款處理,然后看到是誰(shuí)沒(méi)有付款或者沒(méi)有發(fā)票嗎,上面方法老板問(wèn)起來(lái)哪家沒(méi)給發(fā)票和付款就不知道啊
同學(xué),你好 嗯,可以的
可是憑證怎么處理呢?付給對(duì)方款項(xiàng)是:借預(yù)付賬款-a公司。貸銀行存款。 可是結(jié)轉(zhuǎn)成本不知道用什么科目:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸?下個(gè)月收到發(fā)票是:借:? 貸預(yù)付賬款-a公司
同學(xué),你好 你用預(yù)付賬款,那就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
付給對(duì)方款項(xiàng)是:借預(yù)付賬款-a公司。貸銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這樣嗎:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本下個(gè)月收到發(fā)票是:借:勞務(wù)成本 貸預(yù)付賬款-a公司
同學(xué),你好 不建議這么做
如果用預(yù)付賬款,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本豈不是賬不對(duì),還有收到發(fā)票:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款a公司。下個(gè)月付款:借預(yù)付賬款 貸 銀行存款。對(duì)嗎?
同學(xué),你好 用預(yù)付賬款,就是沒(méi)有暫估成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
1、收到發(fā)票:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款a公司。下個(gè)月付款:借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。先收到發(fā)票后付款可以這樣做嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的