你好,因為你這個留底退稅抵扣了你的附加稅,本來增值稅退回,附加稅給你退回,但是這個附加稅沒有退回留著以后抵
老師,你好!之前有留底退稅了70萬,這個月交納了3萬增值稅,附加稅不用交了。那么我賬務(wù)處理這塊附加稅還用計提嗎?
老師,我公司上個月計算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師你好!企業(yè)有留底退稅的次月交增值稅但附加稅不用交是為什么呢!
老師8月份有留底稅后來申請了增量留底退稅,款8月已到帳,9月份有交增值稅,為什么附加稅報表里跳出來不用我交附加稅費,不理解
#提問#老師,這月交上月的增值稅,之前有留底退稅,為什么附加稅不交啊,附加稅不是跟著增值稅來的嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
假如說我當(dāng)時留底退稅給我退了20000元,退附加應(yīng)該給我退20000*12%=2400元,沒有退,留著以后交附加稅的時候抵減,是這個意思嗎?
是的,是這個意思的。
那么現(xiàn)在單位要是符合條件的話留底退稅還是不給退附加稅嗎
拿號不退,不退,不退。
你好,不退不退不退
在納稅申報表上不是直接扣除的附加稅的金額,而是留底退稅本期扣除額,為什么?
你好,你這個月繳納的增值稅是100,你留底退稅是200,那還有剩余的100沒有抵扣不是嗎?留著以后抵扣
那我這月交上月的增值稅,增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,附加稅這月有留底退稅抵減,附加稅還需要做計提的分錄嗎?
附加稅交多少,集體多少。
附加稅本身跟著增值稅計提,但是我有留底退稅交不著,這樣還需要做計提分錄嗎?
不交的不用計提不用管啦。