晚上好啊,這個(gè)是沒(méi)有一點(diǎn)辦法的,只能留底后申請(qǐng)退稅的,但退稅的納稅等級(jí)是A或B級(jí)才可以的
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車(chē)抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買(mǎi)一輛車(chē),想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開(kāi)票就可以了,,買(mǎi)來(lái)的車(chē)才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車(chē)進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
有個(gè)朋友的公司4月忘記讓別人開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái)了,5月2日才想起來(lái)缺了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,足足要交20萬(wàn)的增值稅,要5月份才會(huì)把那張發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要怎么做才能減少這20萬(wàn)的增值稅呢,到5月份估計(jì)會(huì)有20萬(wàn)的留底稅額了。還有方法補(bǔ)救嗎?想搞回這20萬(wàn)。
老師 您好 想問(wèn)一下,公司是在23年5月份成立,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開(kāi)了專(zhuān)票發(fā)票一張20萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬(wàn)3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬(wàn)3回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷(xiāo)公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師早上好,想讓老師幫我指點(diǎn)一下。本公司是一般納稅人,做出售豬肉公司(享受免增值稅政策并有自己開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)毛豬發(fā)票)。業(yè)務(wù)流程:自開(kāi)采購(gòu)毛豬收購(gòu)發(fā)票而后把毛豬送到屠宰場(chǎng)屠宰,而后出售豬肉來(lái)做收入)。1、24.12月份國(guó)稅核查時(shí)說(shuō)22年度收購(gòu)毛豬發(fā)票開(kāi)的不合規(guī)范,要沖紅重開(kāi)并且讓我調(diào)點(diǎn)成本出來(lái),相應(yīng)交一點(diǎn)所得稅;2、在24.12月份,紅沖22年開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票20萬(wàn),但按國(guó)稅要求,藍(lán)字發(fā)票只能開(kāi)15抵沖。要把沖紅5萬(wàn)發(fā)票調(diào)出來(lái),不讓抵減成本,也就22年度利潤(rùn)增多5萬(wàn)并交納一定所得稅。問(wèn)題:現(xiàn)在開(kāi)紅的發(fā)票20萬(wàn),藍(lán)字發(fā)票15萬(wàn),此5萬(wàn)不知如何處理會(huì)計(jì)分錄讓賬務(wù)平衡了。
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬(wàn)是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開(kāi)發(fā)票的老板了, 問(wèn)題1:想問(wèn)下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)),這樣做對(duì)不對(duì)? 問(wèn)題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠) 問(wèn)題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬(wàn)成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有變,把異常缺的50萬(wàn)改為暫估,2月份重新開(kāi)回發(fā)票來(lái)沖減那暫估的50萬(wàn),這樣可以不?
上海一網(wǎng)通辦里,個(gè)人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》,請(qǐng)問(wèn)股東為認(rèn)繳還沒(méi)實(shí)繳,這個(gè)股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒(méi)什么費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒(méi)退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)收到股東投入的專(zhuān)利技術(shù)入股,一共12項(xiàng)評(píng)估2500萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)入賬無(wú)形資產(chǎn)需要按每個(gè)專(zhuān)利名稱(chēng)分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),一部分開(kāi)銷(xiāo)售土地的發(fā)票呢,銷(xiāo)售土地能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時(shí)候有一筆四百多萬(wàn)的暫估,然后24年5月回了兩百多萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來(lái),還有兩百多萬(wàn)就需要調(diào)出來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn)各位老師這個(gè)分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤(rùn)都對(duì)不上
10萬(wàn)增值稅專(zhuān)票,13個(gè)點(diǎn)客戶(hù)承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)。進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)開(kāi)專(zhuān)票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開(kāi)給我的專(zhuān)票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
報(bào)年報(bào),需要調(diào)整的費(fèi)用,比如工資等怎么調(diào)整