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去年的固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)做了卡片,入賬了,今年想要沖銷,怎么處理,是直接借方固定資產(chǎn)紅色,貸方進項轉(zhuǎn)出藍字,貸方其他應(yīng)付款 工字嗎?卡片要不要變動過,怎么變動?

2023-05-01 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-01 09:46

同學(xué),你好 做一張調(diào)整憑證,將固定資產(chǎn)原值?和累計折舊?一次性?全?紅沖?掉

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快賬用戶7203 追問 2023-05-01 09:54

現(xiàn)在卡片狀態(tài)是這樣,全部沖紅的會計分錄應(yīng)該怎么填寫,卡片要不要變動

現(xiàn)在卡片狀態(tài)是這樣,全部沖紅的會計分錄應(yīng)該怎么填寫,卡片要不要變動
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齊紅老師 解答 2023-05-01 10:02

同學(xué),你好 把分錄發(fā)給我

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快賬用戶7203 追問 2023-05-01 10:07

我現(xiàn)在就弄到這步,不曉得對不對,后面的有點知識卡住了,根據(jù)卡片數(shù)據(jù)幫我看看

我現(xiàn)在就弄到這步,不曉得對不對,后面的有點知識卡住了,根據(jù)卡片數(shù)據(jù)幫我看看
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齊紅老師 解答 2023-05-01 10:09

同學(xué),你好 這個分錄可以的,再把折舊也紅沖

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快賬用戶7203 追問 2023-05-01 10:11

折舊 可以直接進營業(yè)外收入嗎,借累計折舊273230.1,貸營業(yè)外收入273230.1?

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齊紅老師 解答 2023-05-01 10:14

同學(xué),你好 一般是用紅字沖

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快賬用戶7203 追問 2023-05-01 10:22

沖紅是 借 制造費用折舊 紅字,貸 累計折舊 273230.4 紅色 這樣的嗎

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快賬用戶7203 追問 2023-05-01 10:23

能不能你寫個大致的會計分錄 讓我參考一下

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齊紅老師 解答 2023-05-01 10:31

同學(xué),你好 ?借 制造費用折舊 紅字, 貸 累計折舊 紅字,

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快賬用戶7203 追問 2023-05-01 10:38

我看了一下,沒有折舊計提過,會計分錄沒有記過,借 制造費用藍字,貸累計折舊 藍字,這樣是不是不能沖紅

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齊紅老師 解答 2023-05-01 10:48

同學(xué),你好 沒有折舊計提過 那就不用

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快賬用戶7203 追問 2023-05-01 11:21

那我卡片上這部分折舊的金額,應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-01 11:22

同學(xué),你好 不管,因為你沒有生成憑證

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同學(xué),你好 做一張調(diào)整憑證,將固定資產(chǎn)原值?和累計折舊?一次性?全?紅沖?掉
2023-05-01
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2021-10-27
分析調(diào)整原因 由于之前固定資產(chǎn)原值少記了 270,000 元,需要在發(fā)現(xiàn)差錯的當(dāng)期進行調(diào)整,以保證固定資產(chǎn)原值的準(zhǔn)確性。 調(diào)整會計分錄 借:固定資產(chǎn) 270,000 貸:預(yù)付賬款(或其他對應(yīng)的科目,需要查找當(dāng)初少記金額對應(yīng)的科目)270,000 調(diào)整固定資產(chǎn)卡片 同時,需要修改固定資產(chǎn)卡片上記錄的原值,將其從 6,145,929.2 元調(diào)整為 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),確保固定資產(chǎn)卡片信息與賬務(wù)處理一致。
2024-11-21
不做賬務(wù)處理的 重分類就可以
2023-07-14
你好; 你先做; 借在建工程貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去沒有;
2023-06-12
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