晚上好啊,財(cái)務(wù)賬套里設(shè)置外幣,應(yīng)收賬款如果用過了,新增一個(gè)科目 應(yīng)收賬款(出口)用外幣核算,出口是免稅的,沒有銷項(xiàng)稅了
我公司本月出口一批設(shè)備,現(xiàn)在有報(bào)關(guān)單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應(yīng)收賬款(合同價(jià)格),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎。是不是不記應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么時(shí)候做呀?
我是進(jìn)出口外貿(mào)公司,現(xiàn)有一筆外貿(mào)業(yè)務(wù),公司業(yè)務(wù)開具了形式發(fā)票,公司領(lǐng)導(dǎo)說不開銷售發(fā)票,申報(bào)時(shí)按無票收入,那么形式發(fā)票上是美元,我應(yīng)該怎么記賬呢?這個(gè)銷項(xiàng)稅嗎?
你好 我公司是做外貿(mào)企業(yè)的 23年12月有出口貨物報(bào)關(guān)單 但沒開形式發(fā)票 這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢 然后當(dāng)月有收到國(guó)際匯款收入 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)。我開了出口發(fā)票,記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后我們賣給香港公司,香港公司除了對(duì)應(yīng)已經(jīng)開票的美金金額。結(jié)匯的時(shí)候還有多出來很多美金,香港公司銷售的時(shí)候,比我們出口發(fā)票出去的美金金額高。高出來的美金是怎么記賬?
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)200美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國(guó)公司 63140 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
老師,請(qǐng)問為什么都說退稅,我們公司不退稅的原因是啥,剛?cè)氤隹谄髽I(yè),請(qǐng)理解
親愛的,外貿(mào)出口我不太熟悉,我以前是生產(chǎn)企業(yè)出口,請(qǐng)?jiān)徫覜]有幫助到您,您說那個(gè)記賬我會(huì)的我就接題了 究其原因,除了外貿(mào)企業(yè)從事委托代理出口及出口貨物單證不齊申報(bào)不及時(shí)等因素外,還有一個(gè)原因就是部分外貿(mào)企業(yè)出口貨物不索取增值稅專用發(fā)票,也不再申請(qǐng)退稅