第一個不做處理如果沒開發(fā)票 2借銀行存款貸預收賬款
老師您好!我是外貿(mào)企業(yè),18年12月收到外匯折算人民幣3300元,借銀行存款3300,貸應(yīng)收賬款-某國企業(yè)3300。 19年3月同筆業(yè)務(wù)才開具出口發(fā)票3500元,借應(yīng)收賬款-某國企業(yè)3500,貸主營業(yè)務(wù)收入出口3500。 這個這個應(yīng)收賬款之間的差額怎么做會計分錄
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè)只做出口,但是有一個客戶的貨其中一部分要求發(fā)到上海的沒有出口也沒有報關(guān),但是收到客戶付的美金款,這個怎么處理呢,怎么做賬報稅呢
老師你好 我們是外貿(mào)公司, 工廠開的含稅增值稅專票, 當時貨款含稅,然后之后申請退稅。 7月出口貨物, 9月收到出口退稅, 這些分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好,老師。我司收到國外客戶付的貨款打到我司的美元賬戶里,但是當月沒有結(jié)匯,下個月才結(jié)匯。這個業(yè)務(wù)與收到款后當天直接結(jié)匯的分錄該怎么做?
我2022年12月暫估的分錄是這么做的, 借:主營業(yè)務(wù)成本648596 貸:應(yīng)付賬款648596 .然后我2023年1月沖暫估的分錄是這么做的: 借:應(yīng)付賬款 648596 貸:以前年度損益調(diào)整648596 根據(jù)收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本601250 貸:應(yīng)付賬款601250 老師這個分錄對嗎?怎么感覺不對呢,應(yīng)該怎么處理,比如我暫估了648596,但是收到票只收到601250,這個應(yīng)該怎么處理呢?
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報,我這個要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實物然后經(jīng)濟法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤表里面的應(yīng)付增值稅不對,抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對方的稅號不對,可以用嗎
工商年報凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進公司成本,那之前的個稅能補報嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
因為我們是12月才收到錢的 出口是在11月份 那么期間產(chǎn)生的匯兌損失怎么做賬呢
計入財務(wù)費用匯兌損益
那像這個分錄是 借 銀行存款 101,339.72 貸 預收賬款 1375 財務(wù)費用匯兌損失 99964.72 這樣嗎
是的,差額是計入財務(wù)費用的
那應(yīng)收賬款最后要怎么平掉呢
確認收入就沖平了啊
1375是美金呢
你轉(zhuǎn)化為人民幣需要記賬
比如我們就是11月份確認了收入 12月份收到貨款 這兩個相關(guān)的分錄應(yīng)該怎么寫呢 麻煩您告訴我一下
11月借應(yīng)收賬款貸收入 12月借銀行存款貸應(yīng)收賬款
中間產(chǎn)生的匯兌損益呢
我就是不太明白這中間的匯兌損益要怎么去計量
銀行實際結(jié)匯收到的錢和應(yīng)收賬款的差額
分錄怎么寫呢
11月借應(yīng)收賬款貸收入 12月借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 財務(wù)費用(借方可能)
意思是我要去查一下11月份的匯率 然后按11月份的匯率計入收入 在12月份收到匯款是按照12月份的匯率收款 期間的差異計入財務(wù)費用 匯兌損益
是的,你的理解是對的
好的 謝謝
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