你好,學(xué)員,第二次發(fā)票按剩余的金額開就好了
老師你好,請問我們報關(guān)單上成交方式是C&F,我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價,也就是報關(guān)單上的金額減去運費,才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關(guān)單上有5種商品,我是運費初以5,每件商品平均分?jǐn)傔\費是嗎老師。還是具體怎么操作,麻煩告知下,謝謝。還有那個出口退稅明細(xì)表,如果沒開發(fā)票,那個發(fā)票號碼沒有,那我怎么填寫號碼呢老師。還是發(fā)票號碼我隨便編一個也可以,謝謝老師
31、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年11月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.4日,購入一套生產(chǎn)用機械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明采購價款為4000 000元,同時取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費4000元。 2.6日,外購一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款5 000000元,由于管理不善,本月底有1 000 000元的貨物被盜。 3.9日,銷售三批同一規(guī)格、同等質(zhì)量的貨物,第一批500件,不含增值稅銷售單價為2600元;第二批800件,不含增值稅銷售單價為2700元;第三批10件,不含增值稅銷售單價為2000元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價格明顯偏低且無正當(dāng)理由。 4.10日,銷售一批貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為3000 000元,另外開出一張普通發(fā)票,收取包裝費11000元。 5.15日,將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品1000件作為福利發(fā)放給職工。該產(chǎn)品尚未投放市場,沒有同類產(chǎn)品銷售價格,每件生產(chǎn)成本為950元,成本利潤率為10%。 6.銷售一批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明貨款16000 000元,在結(jié)算時給予對方2%的現(xiàn)金折扣,對方享受了現(xiàn)金折扣,同時支付運輸部門運輸費5000元,已取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票。 7.20日,外購原材料一批,從供貨方取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款2000 000元,另外,支付運輸費用4900元,并取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;同日,外購辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款10 000元,增值稅稅額1500元。辦公用品直接交付辦公科室使用。 8.24日,該公司出售一臺舊設(shè)備,此設(shè)備系2008年2月購入,原價3 000 000元,現(xiàn)售價190 000元,款項已收到。
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
一個訂單,分兩批發(fā)貨,cif成交,第一批按cif價格開出口票了,請問,第二批的出口發(fā)票該如何去開? 補充:第一張發(fā)票有備注是cif成交,報關(guān)單上的運費/保費在第一單的報關(guān)單里
麻煩會的老師接:一個訂單,分兩批發(fā)貨,cif成交,第一批按cif價格開出口票了,請問,第二批的出口發(fā)票該如何去開? 謝謝 補充:第一張發(fā)票有備注是cif成交,報關(guān)單上的運費/保費在第一單的報關(guān)單里
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎