您好,那您凈利潤是否包含其他收益?

老師好,小規(guī)模減免稅額分錄借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,貸:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入。月未結(jié)轉(zhuǎn)到收入:借:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入,貸:本年利潤。現(xiàn)在我年終結(jié)賬了資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表就相差這筆金額不對,利潤表里面少了減免稅這筆稅額,如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤相等,請問老師如何處理
老師,你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了,我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢?這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系(資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù))現(xiàn)在實際比應(yīng)該的差著這個數(shù),想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師您好,22年合作社收到政府的補貼,當(dāng)時借記銀行收款,貸記其他收益,現(xiàn)在申報年度財務(wù)報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末減期初的差額跟利潤表的凈利潤不相等了,這應(yīng)該怎么處理?
老師:您好!我們公司用的是小企業(yè)會計核算制度,有筆成本費用2022年底忘記計提了!在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候已進行處理。5月份賬務(wù)處理的時候,會計分錄為 借:未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款,到五月份結(jié)賬的時候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的利潤關(guān)系勾兌不上,未分配利潤期末-期初≠凈利潤,這該如何處理?
請教老師,我對報表的時候發(fā)現(xiàn),未分配利潤的年末減年初和凈利潤不相等,對賬發(fā)現(xiàn)是因為上一年度預(yù)估的收入,后來收到發(fā)票就計入利潤分配~未分配利潤借方了,差額就是這個,但匯算清繳時退的所得稅我記到利潤分配~未分配利潤的貸方了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里沒有體現(xiàn)呢?謝謝老師
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
凈利潤不包含其他收益
您好,那您應(yīng)當(dāng)調(diào)整凈利潤金額
老師,您的意思是我應(yīng)該調(diào)整利潤表的,具體調(diào)整哪個數(shù)據(jù),讓凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表一致呢?
您好,就是利潤總額包含其他收益科目金額
老師,我沒有理解,利潤總額是由收入減成本費用的數(shù)據(jù)來的,我應(yīng)該把其他收益加到哪個數(shù)據(jù)呢
您好,您看下利潤表規(guī)則,是有這個科目,或者您計入營業(yè)外收入
好的,謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持